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老師,上個月采購原材料,未付款,這個月付款扣除300元(數(shù)量不對),支付時 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個300元的差額該計入哪個科目?

2022-04-19 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 10:38

您好!請問是你們少300不用支付對嗎?

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快賬用戶9743 追問 2022-04-19 10:39

是的,因數(shù)量不對,扣除供應商300元

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-19 10:42

扣這300塊計入營業(yè)外收入科目

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相關問題討論
您好!請問是你們少300不用支付對嗎?
2022-04-19
你好,沒錯的做賬就是這么做的
2022-06-30
這個差額可以沖減主營業(yè)務成本的
2020-11-16
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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