是報(bào)完稅才能反寫(xiě)監(jiān)控是嘛
黑色稅控盤(pán)清卡點(diǎn)擊上報(bào)匯總出現(xiàn)圖一,點(diǎn)擊反寫(xiě)監(jiān)控出現(xiàn)圖二,到底怎么操作呢
小規(guī)模每個(gè)月都需要上報(bào)匯總和反寫(xiě)監(jiān)控嘛?
老師,小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,稅控盤(pán)上報(bào)匯總和反寫(xiě)監(jiān)控是按月還是按季度?
小規(guī)模稅控盤(pán)上報(bào)匯總后 還需要點(diǎn)擊 反寫(xiě)監(jiān)控嘛
小規(guī)模季度報(bào)稅,月初清稅務(wù)ukey,先點(diǎn)擊上報(bào)匯總,然后點(diǎn)擊反寫(xiě)監(jiān)控嘛?還是直接點(diǎn)擊反寫(xiě)監(jiān)控?我點(diǎn)反寫(xiě)監(jiān)控顯示:請(qǐng)先抄報(bào)稅控器具,未抄報(bào)發(fā)票數(shù)據(jù)信息,是怎么回事
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶(hù)也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶(hù)?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢(xún)一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話(huà)CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
需要報(bào)稅。報(bào)完稅回到稅盤(pán)點(diǎn)清卡。