您好 請(qǐng)問簽訂了租車協(xié)議嗎
老師,個(gè)稅申報(bào)工人工資,我之前幾個(gè)月都忘記給一位員工申報(bào)了,這個(gè)月我可不可以把之前幾個(gè)月的一起申報(bào)了,比如員工工資4000元,我給他報(bào)三個(gè)月的12000,一起填到6月份,然后他入職時(shí)間是2021.1月,之前幾個(gè)月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計(jì)算工資,我看了申報(bào)表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時(shí)候也是不用交稅的,我這么申報(bào)可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個(gè)稅,但是之后3個(gè)月就沒有正常發(fā)工資繳納個(gè)稅了,但從這個(gè)月開始這個(gè)員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個(gè)月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個(gè)稅,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
老師,員工有500元一個(gè)月的交通補(bǔ)貼,和工資一起發(fā)放,然后他平時(shí)還有加油票一起來報(bào)銷,請(qǐng)問這兩個(gè)都可以進(jìn)行稅前扣除么?
請(qǐng)問個(gè)人工資薪金所得,也就是說個(gè)稅匯算清繳每年截止到什么時(shí)間?還有請(qǐng)問工資目前沒有發(fā)放,那暫時(shí)不交個(gè)稅,然后在來年的會(huì)算清繳時(shí),可以把上一年的每月5000塊錢起征額一次性扣除可以嗎?
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
還沒有簽訂,請(qǐng)問有什么區(qū)別么
如果偶然一次可以報(bào)銷入賬 如果經(jīng)常發(fā)生的話 要簽訂租車協(xié)議報(bào)銷油費(fèi)
那您的意思就是,隨工資一起發(fā)放的補(bǔ)貼可以稅前扣除,然后報(bào)銷的那部分需要簽訂租車協(xié)議才可以稅前扣除是吧
是的 這樣理解正確的