有合同按合同,沒有合同的話就按照您說的這么做。記入到稅金及附加里面
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個(gè)月銷售開票但是當(dāng)月沒開收購票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開了收購票,連同上個(gè)月的一并開,進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師,一般納稅人公司的購銷合同上面沒有具體的金額,每個(gè)月都有進(jìn)貨和發(fā)貨,那這個(gè)購銷合同的印花稅怎么計(jì)算呢?是進(jìn)貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進(jìn)貨的含稅金額+當(dāng)月開票的含稅金額?
假如當(dāng)月只有開的銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,沒有其他合同,那么印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的銷項(xiàng)金額么? 還要選那個(gè)啥購銷合同文件嗎?
印花稅(購銷合同)是當(dāng)月開具的銷項(xiàng)和當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)金額申報(bào)的嗎
你好,企業(yè)購銷合同怎么交印花稅?是按當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)票和開具銷項(xiàng)票金額計(jì)算嗎?分錄怎么做?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
微信掃碼加老師開通會(huì)員
麻煩分錄寫一下
借稅金及附加貸,銀行存款。
在電子稅務(wù)局申報(bào)次月才交怎么貸銀行存款?
你是計(jì)提,怎么做帳嗎
不用計(jì)提嗎?申報(bào)時(shí)直接做?你問我,誰是老師
不需要集體申報(bào)的時(shí)候直接 借稅金及附加 貸銀行存款。
不用計(jì)提,申報(bào)的時(shí)候憑銀行納稅回單直接 借稅金及附加貸銀行存款?
對(duì),沒錯(cuò),但是如果你計(jì)提的話也不算錯(cuò)誤。計(jì)提一下,方便以后查詢。