你好需要計算做好了給你
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費,怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補交了24年的業(yè)務(wù)招待費609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
1借應(yīng)付票據(jù)20000 貸銀行存款20000
2借材料采購10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300 貸銀行存款11300
3借原材料11000 貸材料采購10000 材料成本差異1000
4借銀行存款47700 財務(wù)費用2300 貸應(yīng)收票據(jù)50000
5借材料采購200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額26000 貸應(yīng)付票據(jù)226000
6借原材料198000 材料成本差異2000 貸材料采購200000
7借生產(chǎn)成本50000 貸原材料50000
8借管理費,50000 銷售費用40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8900 貸銀行存款98900