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老師 提取了盈余公積以后 還需要做什么分錄

2022-04-18 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-18 16:21

你好,提取了盈余公積以后,需要把? 利潤分配——提取的盈余公積,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?

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快賬用戶3154 追問 2022-04-18 16:33

老師 現(xiàn)在資產(chǎn)和負債所有權(quán)益 兩邊差預(yù)付賬款的這個數(shù)字 怎么回事

老師 現(xiàn)在資產(chǎn)和負債所有權(quán)益  兩邊差預(yù)付賬款的這個數(shù)字  怎么回事
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齊紅老師 解答 2022-04-18 16:37

你好,預(yù)付賬款明細是有貸方余額嗎 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

你好,預(yù)付賬款明細是有貸方余額嗎
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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快賬用戶3154 追問 2022-04-18 16:39

借方余額老師

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快賬用戶3154 追問 2022-04-18 16:39

是因為老師你每次回答的都比其他老師好 所以才追問的 其他老師都解決不了問題

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齊紅老師 解答 2022-04-18 16:45

你好,既然預(yù)付賬款明細是借方余額,就不會導(dǎo)致資產(chǎn)和負債所有權(quán)益 兩邊的差額是預(yù)付賬款的金額啊

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快賬用戶3154 追問 2022-04-18 16:48

老師你看 91217137.76減去90750004.42剛好等于我預(yù)付賬款借方的余額

老師你看 91217137.76減去90750004.42剛好等于我預(yù)付賬款借方的余額
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齊紅老師 解答 2022-04-18 16:54

你好,那說明你單位報表取數(shù)有問題啊

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你好,提取了盈余公積以后,需要把? 利潤分配——提取的盈余公積,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
2022-04-18
同學(xué)你好, 會計分錄方面全部結(jié)束了,不需要再做了, 再做年結(jié),把賬過度到新的年度
2025-01-27
你好,這個可以不用彌補虧損。
2025-02-20
你好,需要提取法定盈余公積的。這個是必須的,按照你利潤的10%來提取的
2021-01-15
1.計提時: 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 2、結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 不交稅的
2023-04-21
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