增值稅申報(bào)時(shí),按專用發(fā)票的稅率,在增值稅申報(bào)表附表一中按稅率欄次填寫橫向行次。用開(kāi)具專用發(fā)票的匯總收入金額、稅額,分別填寫第一列、第二列的數(shù)據(jù)
九月份開(kāi)了一張專用發(fā)票,十月份開(kāi)紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師上月我開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票紅字,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅?
老師請(qǐng)問(wèn),我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要走流程,紅字發(fā)票沒(méi)有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò),要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫?去年12月開(kāi)的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒(méi)有開(kāi)具普票,開(kāi)具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)具了紅字專用發(fā)票,這個(gè)?的增值稅主報(bào)表怎么申報(bào)
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
不只開(kāi)具了紅字專用發(fā)票,也開(kāi)了正數(shù)的專用發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額大于負(fù)數(shù)發(fā)票金額,那填列的金額是正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額嗎?
那就是正數(shù)減負(fù)數(shù)的合計(jì)數(shù)據(jù)填寫
填了之后,顯示比對(duì)異常,與系統(tǒng)里的數(shù)不一樣
是需要與你們開(kāi)具發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致的