同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63,代表需要退錢哈。如果不想退這么多,可以在納稅調(diào)整表的扣除類-其他里面納稅調(diào)增,就可以不用退這么多了
老師麻煩問(wèn)下,對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí),如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來(lái)?
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開(kāi)始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒(méi)有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。
老師,我們公司之前那個(gè)會(huì)計(jì)在2021年度年度匯算清繳時(shí)申報(bào)表找那個(gè)的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元,是應(yīng)該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來(lái)公司的在2022年度申報(bào)時(shí)打印出來(lái)看一下去年的申報(bào)數(shù)據(jù),然后看見(jiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。
老師,公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬(wàn)多,匯算當(dāng)年申報(bào)過(guò)500多的企業(yè)所得稅,總得下來(lái)本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報(bào)稅局會(huì)退稅嗎還是?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬(wàn),2020年之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬(wàn),但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤(rùn)額為盈利220萬(wàn),那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬(wàn)-150萬(wàn)=70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬(wàn),最后給退回90萬(wàn)-70萬(wàn)=20萬(wàn)的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬(wàn)元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
老師,做自然人開(kāi)票,開(kāi)了居間費(fèi)20萬(wàn),要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
什么是個(gè)人養(yǎng)老金,跟企業(yè)養(yǎng)老一樣嗎?
如何分析一個(gè)企業(yè)能否上市
題131,答案4是怎么求出來(lái)的
鄒老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),租賃一個(gè)大樓,正在改造裝修,準(zhǔn)備做汽車城,工期半年,預(yù)算資金千萬(wàn)。工人工資和水電做到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”我有些不解?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)考CPA,工作時(shí)間比較緊,可能需要3-4年時(shí)間,每年考試科目如何選擇?謝謝
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查后,說(shuō)我們平臺(tái)服務(wù)費(fèi)占無(wú)票收入過(guò)高,快遞費(fèi)占無(wú)票收入過(guò)高!平臺(tái)服務(wù)費(fèi)占比變動(dòng)異常,企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率過(guò)低是什么意思啊
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
收到供應(yīng)商年度獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)方開(kāi)了產(chǎn)品的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
老師,您好!房屋外墻維修是屬于勞務(wù)還是建筑服務(wù)呢
老師,這個(gè)是2021年申報(bào)的20年的報(bào)表中填的,我現(xiàn)在還可以修改嗎?或者現(xiàn)在可以通過(guò)納稅調(diào)整表調(diào)整嗎?
這個(gè)你是要什么原因調(diào)整,這么長(zhǎng)時(shí)間了,該退的稅也應(yīng)該退了,難道是之前忘記退了,現(xiàn)在專管員讓退稅嘛。這個(gè)可以改,自己在申報(bào)查詢里面查一下這個(gè),然后一般會(huì)有更正申報(bào)選項(xiàng)哈,如果不能在電子稅務(wù)局改,直接去大廳改就行了。不可以通過(guò)你目前做的2021年的匯算清繳調(diào)整哈,因?yàn)槭遣煌攴莸摹?