同學(xué)你好,這個應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63,代表需要退錢哈。如果不想退這么多,可以在納稅調(diào)整表的扣除類-其他里面納稅調(diào)增,就可以不用退這么多了
老師麻煩問下,對于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個表最后13行合計數(shù)是賬上的所有管理費用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時,如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個季度預(yù)繳的所得稅要都退回來?
老師:去年匯算清繳的時候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。
老師,我們公司之前那個會計在2021年度年度匯算清繳時申報表找那個的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元,是應(yīng)該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來公司的在2022年度申報時打印出來看一下去年的申報數(shù)據(jù),然后看見應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。
老師,公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬多,匯算當(dāng)年申報過500多的企業(yè)所得稅,總得下來本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報稅局會退稅嗎還是?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
老師點了還是稅務(wù)重新計算怎么回事
老師,股東投資款要交個人所得稅嗎?
老師,我們是做美團(tuán)旅游,酒店行業(yè),用什么財務(wù)軟件比較好呢?
老師點了圖二圖三最后還是圖一
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個點的普票嗎?
老師好,我有一家個體戶今年1到6月份一直沒開票也沒申報只做零申報,從7月開始開票報稅,可是收到1到6月份的款并且需要開票,我該從哪做賬,具體操作如何做,我們使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問下工會經(jīng)費,老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報清冊里了。不申報有什么影響嗎?公司工會證書也已經(jīng)過期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤時,對于評估增值需要考慮時間權(quán)重嗎?對于這個題來說,固定資產(chǎn)評估增值400萬,當(dāng)年確認(rèn)40萬,如果投資時點是1月1日就是減去40萬,如果投資時點是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內(nèi)是交按1%交稅,對吧?然后我現(xiàn)在就是需要開一個300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個月我公司收租金收了1558400元,請問老師增值稅怎么計算,入賬科目怎么入,怎么寫
老師,這個是2021年申報的20年的報表中填的,我現(xiàn)在還可以修改嗎?或者現(xiàn)在可以通過納稅調(diào)整表調(diào)整嗎?
這個你是要什么原因調(diào)整,這么長時間了,該退的稅也應(yīng)該退了,難道是之前忘記退了,現(xiàn)在專管員讓退稅嘛。這個可以改,自己在申報查詢里面查一下這個,然后一般會有更正申報選項哈,如果不能在電子稅務(wù)局改,直接去大廳改就行了。不可以通過你目前做的2021年的匯算清繳調(diào)整哈,因為是不同年份的。