借應(yīng)付這個(gè)薪酬工資 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
老師,您好: 我想問一下,我們公司21年預(yù)繳的所得稅,匯算清繳了現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,收到錢了需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,您好: 我想問一下,我們公司21年預(yù)繳的所得稅,匯算清繳了現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,收到錢了需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,您好,我想問一下,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年多計(jì)提了工資,21年是盈利的,匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在要怎么處理好呢?
老師,您好!我們公司2020年做以前年度損益調(diào)減了十多萬,但是2020年的匯算清繳時(shí)沒有做處理,利潤(rùn)表年報(bào)也沒有顯示這筆調(diào)減金額,現(xiàn)在做2021年的匯算清繳要怎么處理呢
老師早上好,我現(xiàn)在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計(jì)提的,但是22年一直沒有發(fā)放,23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放,我22年做匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢,共計(jì)40多萬
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我的這個(gè)企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么補(bǔ)繳,算在這個(gè)季度繳了嗎?
匯算清交代職工薪酬明細(xì)表里面填寫。實(shí)際金額和稅收金額減去就可以的。
不好意思,老師,我沒太明白,您的這個(gè)意思是, 1.這個(gè)多計(jì)提的部分會(huì)在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳嗎?
對(duì)的是的,需要調(diào)增調(diào),增之后有盈利的,需要補(bǔ)稅,需要交稅。