同學(xué)你好 1 借,委托加工物資5100 貸,原材料5000 貸,材料成本差異100 2 借,委托加工物資200 貸,銀行存款200 3 借,委托加工物資2000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)260 貸,銀行存款2260 4 借,周轉(zhuǎn)材料8000 貸,委托加工物資7300 貸,材料成本差異700
、2019年6月5日,甲公司委托某量具廠(chǎng)加工一批模具,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為80000元,材料成本差異率為5%,以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元;6月25日以銀行存款支付上述量具的加工費(fèi)用20000元;6月30日收回委托加工的量具,并以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)3000元。假定不考慮其他因素,甲公司收回該批量具的實(shí)際成本為( )元
2021年6月5日,甲公司委托某量具廠(chǎng)加工一批模具,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為5000元,材料成本差異率為2%,以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)200元(不考慮增值稅),6月25日以銀行存款支付上述量具的加工費(fèi)用2000元,增值稅260元;收回委托加工的量具,該批模具的計(jì)劃成本為8000元。寫(xiě)出(1)發(fā)出材料的分錄是借:____貸____、____;(2)支付往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是借____貸____;(3)支付加工費(fèi)的分錄是借____、____貸____(4)按照計(jì)劃成本驗(yàn)收入庫(kù)的分錄是借____貸____、____。
2021年6月5日,甲公司委托某量具廠(chǎng)加工一批模具,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為5000元,材料成本差異率為2%,以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)200元(不考慮增值稅),6月25日以銀行存款支付上述量具的加工費(fèi)用2000元,增值稅260元;收回委托加工的量具,該批模具的計(jì)劃成本為8000元。寫(xiě)出(1)發(fā)出材料的分錄是借:____貸____、____;(2)支付往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是借____貸____;(3)支付加工費(fèi)的分錄是借____、____貸____(4)按照計(jì)劃成本驗(yàn)收入庫(kù)的分錄是借____貸____、____。
2021年6月5日,甲公司委托某量具廠(chǎng)加工一批模具,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為5000元,材料成本差異率為2%,以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)200元(不考慮增值稅),6月25日以銀行存款支付上述量具的加工費(fèi)用2000元,增值稅260元;收回委托加工的量具,該批模具的計(jì)劃成本為8000元。寫(xiě)出(1)發(fā)出材料的分錄是借:____貸____、____;(2)支付往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是借____貸____;(3)支付加工費(fèi)的分錄是借____、____貸____(4)按照計(jì)劃成本驗(yàn)收入庫(kù)的分錄是借____貸____、____。
1.2020年6月5日,甲公司委托某量具廠(chǎng)加工一批模具,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為80000元,材料成本差異率為2%,以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元(不考慮增值稅),6月25日以銀行存款支付上述量具的加工費(fèi)用20000元,增值稅2600元;6月30日以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)3000元(不考慮增值稅),收回委托加工的量具,該批模具的計(jì)劃成本為100000元。寫(xiě)出(1)發(fā)出材料的分錄;(2)支付運(yùn)雜費(fèi)的分錄;(3)支付加工費(fèi)的分錄(4)支付運(yùn)雜費(fèi)的分錄;(5)按照計(jì)劃成本驗(yàn)收入庫(kù)的分錄。
老師你好,小規(guī)模開(kāi)具的專(zhuān)票,分錄怎么寫(xiě),,原來(lái)開(kāi)的普票用的是“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模增值稅”
公司的二手相機(jī)賣(mài)出去了,前面是計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在賣(mài)出去收到的錢(qián)計(jì)入什么科目
一般納稅人的建筑服務(wù)公司,甲方讓開(kāi)具純勞務(wù)的發(fā)票,專(zhuān)票普票稅率都是3%么
法人在自然人客戶(hù)端每年扣除6萬(wàn)在哪里填
一年前的違停,貨車(chē)車(chē)檢處理后,現(xiàn)在可以入賬:罰款嗎?會(huì)影響24年貨報(bào)表嗎?要按對(duì)應(yīng)時(shí)間入罰款明細(xì)嗎,謝謝
老師 我報(bào)第二季度印花稅 從賬里看 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要報(bào) 那個(gè)應(yīng)付賬款 里看借方數(shù)據(jù)還是貸方數(shù)據(jù) 要報(bào)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)需在貨物報(bào)關(guān)出口次月起至次年4月30日前,先完成增值稅納稅申報(bào),再辦理免抵退稅申報(bào)。??就上述先完成增值稅納稅申報(bào),怎么個(gè)申報(bào)法?注意注意事項(xiàng)是什么?
老師分公司的稅怎么申報(bào)的?
老師,商貿(mào)公司,賣(mài)水果,成本比收入高,正常嗎?稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎?
房產(chǎn)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么