對,沒錯了,就是這么做賬
老師我2021年2月暫估入庫了一筆材料款8萬元,我2022年4月份才收到對方開局的增值稅專用發(fā)票,我沖紅后,重新入賬,這個對匯算清繳有影響嗎?
你好,請問2021年有暫估,2022年4月才收到發(fā)票,怎么做賬呢?直接紅沖2021年那張憑證,然后根據(jù)4月這張發(fā)票重新入庫嗎?主要正對匯算清繳的。
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
請問:我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費嗎?
5月申報的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個月購買的理財產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會計分錄
老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費用,這個月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補繳個人所得稅沒有補繳的話會有什么后果
這樣的話,是不是做2021年的匯算清繳時,這次暫估就不用調(diào)增呢?
對,這個暫估就不需要調(diào)整的。
針對這筆暫估,做匯算清繳申報時,需要填什么表嗎?
不需要特別填寫什么表格
所以說2021年的暫估,在2022年5月31日前拿到發(fā)票的話,匯算清繳時不用做任何調(diào)整,財務(wù)報表也不會有變化的吧?
對,沒錯,就是這個意思,沒有變化的。
如果這筆暫估到5月31日還沒有拿到發(fā)票,就得調(diào)增利潤交所得稅,這樣的話,財務(wù)報表會發(fā)生變化嗎?
對,財務(wù)報表肯定會發(fā)生變化。
資產(chǎn)減少,利潤增加對的吧,我需要接著在2021年12月做一筆憑證嗎,把這筆暫估沖回?
對,需要在2022年做賬,把2021年的沖銷
也就是在申報當(dāng)月做賬,借以前年度損益,貸原材料,然后把以前年度損益調(diào)增到未分配利潤里面,對嗎?
對,沒錯,就是這么做的。
這樣做了之后,2021年的財務(wù)報表會發(fā)生變化,但是做賬系統(tǒng)倒不出來的吧,要手動調(diào)整財務(wù)報表的吧
對,你得修改報表的。
所以年度財務(wù)報表就是要申報上面修改后的財務(wù)報表的,對嗎?
對,按照修改以后的申報的
可以這樣理解嗎:先做匯算清繳再申報年度財務(wù)報表,年度財務(wù)報表中利潤表中的凈利潤,就應(yīng)該等于匯算清繳中彌補以前年度虧損的那張表中的數(shù)據(jù)一致,對嗎?
比如有調(diào)增業(yè)務(wù)招待費,這個也要做憑證調(diào)整財務(wù)報表中的銷售費用的金額嗎?
匯算清繳的數(shù)據(jù)和你財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是不一樣的,因為你會算請假,是需要納稅調(diào)整的。