同學你好 是不是結轉到管理費用然后結轉損益了
老師,請看下這個利潤表和明細賬里的數(shù)據(jù),不知道哪的原因,為什么利潤總額不一樣,但是數(shù)據(jù)填的對的
老師 報表項目中的研究費用是什么 我企業(yè)也沒有研發(fā)費用的 怎么報表項目中出現(xiàn)了一個研究費用數(shù)據(jù)
老師你好,請問利潤表中的研究費用怎么沒有數(shù)據(jù)了,這個會計也不知道在調(diào)什么數(shù)據(jù),這個是什么原因啊
老師,您好,我用這個公式驗證上市公司報表中的這個數(shù)據(jù)是否所得稅費用等于這些加減,但是對不上這是為什么,很困惑,不知道什么原因
老師,你好!銀行貸款中有一個需要填的數(shù)據(jù)為:報稅利潤,我想問這個報稅利潤是什么意思?怎么取數(shù)啊?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
那應該也有數(shù)據(jù)啊,她這是什么操作啊,這會兒又有了
同學你好 研發(fā)費用結轉到管理費用了就沒有數(shù)據(jù)了
同學你好 那這個可能是你系統(tǒng)問題