你好需要計算機做好了給你
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。(2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。(3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。(4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費10000元,稅款900元(白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。)要求:(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅。(2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。(2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。(3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。(4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費10000元,稅款900元(白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。)要求:(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅。(2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
業(yè)務(wù)題3甲酒廠為增值稅一般納稅人,⑦月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸.每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。(2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費250元.代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。(3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。(4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費10000元,稅款900元(白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。)要求:(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅。(2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
二、B酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.從C農(nóng)場收購糧食20噸,每噸2000元,共計支付收購價款40000元;2.B酒廠將收購的糧食直接運往D酒廠生產(chǎn)加工白酒,共加工了5噸散裝白酒,B酒廠取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,其中含代墊輔料10000元,加工的散裝白酒在當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。要求:1.加工白酒由哪個企業(yè)繳納消費稅?繳納多少消費稅?2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是多少?3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅是否可以抵扣?
二、B酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.從C農(nóng)場收購糧食20噸,每噸2000元,共計支付收購價款40000元;2.B酒廠將收購的糧食直接運往D酒廠生產(chǎn)加工白酒,共加工了5噸散裝白酒,B酒廠取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,其中含代墊輔料10000元,加工的散裝白酒在當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。要求:1.加工白酒由哪個企業(yè)繳納消費稅?繳納多少消費稅?2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是多少?3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅是否可以抵扣?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
.加工白酒由B個企業(yè)繳納消費稅 繳納消費稅(40000*0.9+30000+5*2000*0.5)/(1-0.8)*0.2+5*2000*0.5=76000
2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是 40000*0.1+30000*0.13=7900
3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅不可以可以抵扣