你好 借:原材料?7500?%2B500,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)975%2B45,??貸:應(yīng)付賬款?
樂華公司于2022年3月4日從南方公司購進(jìn)甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的價(jià)款為25000元、增值稅額為3250,材料已驗(yàn)收入庫,貨款以銀行存款支付。這個編制會計(jì)分錄怎么寫
4.樂華公司于2022年3月6日從長安公司購入丁材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為7500元、增值稅額為975元、運(yùn)費(fèi)為500元、增值稅額45元。款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。這個編制會計(jì)分錄怎么寫
樂華公司于2022年3月20日收到長安公司發(fā)來的乙材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20000元、增值稅稅款2600元,長安公司代墊運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅額90元。該批貨款已于3月8日預(yù)付,余款以銀行存款另付,材料已驗(yàn)收入庫。編制會計(jì)分錄怎么寫
15日,從丁公司購入材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格為88000元,增值稅稅額為11440元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。
3.材料采購過程業(yè)務(wù)核算訓(xùn)練利華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,2022年3月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,從龍安公司購入A材料20千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為300-000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為39000元,款未付,材料驗(yàn)收入庫。(2)3月6日,企業(yè)從宏達(dá)公司購入B材料1000千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元,取得的運(yùn)輸費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為2000元,增值稅稅額為180元,全部款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付,材料驗(yàn)收入庫。(3)3月9日,從五星公司購人C材料500千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,取得的運(yùn)輸費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為1000元,增值稅稅額為90元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(4)3月16日,以銀行存款支付前欠龍安公司貨款。(5)3月20日,上述向五星公司購買的C材料到達(dá),并驗(yàn)收入庫。(6)3月31日,從宏達(dá)公司購入B材料2000千克,材料已驗(yàn)收入庫,月末發(fā)票賬單尚未寫會計(jì)分錄
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計(jì)科目