你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
1、甲公司為增值稅一般納稅人, 發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1) 2018年8月25日購(gòu)入H材料-批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),月末發(fā)票賬單尚未收到也無(wú)法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為30000元。(采用實(shí)際成本法核算),請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄:。 (2) 2018年9月5日,甲公司收到購(gòu)入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅稅額5270元,已用銀行存款付訖。請(qǐng)編制甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 2、甲公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1)甲公司購(gòu)入L材料-批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3.000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為2.800 000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。。 (2)甲公司購(gòu)入H材料- -批, 增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3 000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3100 000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。。
2019年4月1日,甲公司庫(kù)存材料實(shí)際成本為200000元。甲公司為一般納稅人,2019年4月5日購(gòu)入A材料一批,取得增值稅專用發(fā)票記載的價(jià)稅款為904000元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。2019年4月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項(xiàng)。根據(jù)甲公司發(fā)料憑證匯總表的記錄,2019年4月份,生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料440000元,車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用A材料60000元,企業(yè)行政部門(mén)領(lǐng)用A材料40000元.另外,甲公司于2019年4月20日對(duì)外銷售材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅款合計(jì)為45200元,款項(xiàng)已由銀行收訖。該批A材料的實(shí)際成本為34000元。要求: (1)編制甲公司購(gòu)入A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制甲公司支付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制甲公司內(nèi)部領(lǐng)用A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲公司對(duì)外銷售A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (5)計(jì)算甲公司2019年4月末結(jié)存A材料的實(shí)際成本。
樂(lè)華公司于2022年3月4日從南方公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的價(jià)款為25000元、增值稅額為3250,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以銀行存款支付。這個(gè)編制會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
4.樂(lè)華公司于2022年3月6日從長(zhǎng)安公司購(gòu)入丁材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為7500元、增值稅額為975元、運(yùn)費(fèi)為500元、增值稅額45元??铐?xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)編制會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
樂(lè)華公司于2022年3月20日收到長(zhǎng)安公司發(fā)來(lái)的乙材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20000元、增值稅稅款2600元,長(zhǎng)安公司代墊運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅額90元。該批貨款已于3月8日預(yù)付,余款以銀行存款另付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。編制會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車(chē)輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會(huì)到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆](méi)有取得所以沒(méi)做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無(wú)需更正直接在匯算時(shí)填寫(xiě)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)攪拌站購(gòu)買(mǎi)廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬(wàn)左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒(méi)審計(jì)的,如照實(shí)填寫(xiě)未審計(jì)會(huì)有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對(duì)方開(kāi)的普票,怎么沒(méi)有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬(wàn)元,現(xiàn)人家還回來(lái)了,以一個(gè)公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???