同學(xué),你好 你紅字發(fā)票稅率3%,你沖的是之前1%的票?
您好老師:第一季度我開了紅字發(fā)票3%稅率的專票,然后開出的銷項是1%的專票,申報時怎么填寫,減免增值稅申報表如何填能申報過去
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個季度開的增值稅專用發(fā)票3%,開了16萬專票,我填寫增值稅納稅申報表的時候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
老師好!小規(guī)模企業(yè)第一季度有開專票且有紅沖,專票有1%的,有3%的。普票有免稅的、1%和3%的,本季紅沖稅額大于銷項稅額,請問申報表怎么填寫?
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬,開票1%,申報增值稅時候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細表2%不能通過,只能保存申報減免3%的,對嗎
2023年第一季度增值稅專票開了3%的還有1%的,季度報稅的時候顯示減免稅本期發(fā)生額比對不通過,申報表該怎么填,需要追回3%的專票沖紅嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是的老師因業(yè)務(wù)需要開的1%的票,但不是開給同一家
同學(xué),你好 但是1%的專票,只能開具1%的紅字裝票
我開的紅字是3%的,藍字是1%
之前開出的發(fā)票是3%,第一季度我開了3%的紅字,然后我又開出了1%的藍字
同學(xué),你好 那沒問題,你按照開票軟件里面的匯總金額填寫
老師帶出來的數(shù)字報不過去
同學(xué),你好 提示什么?
老師看下,申報失??!我的紅字金額是-113495.15,籃子是288118.81
同學(xué),你好 你增值稅申報表應(yīng)該是正數(shù),你為什么是負數(shù)?
老師應(yīng)該怎么填
同學(xué),你好 你稅盤匯總金額是多少?
金額是174623.66,稅-523.66
同學(xué),你好 你就按照稅盤上的金額填寫
老師提示減免金額大于應(yīng)交金額
同學(xué),你好 減免金額你自己填的?
減免金額是1%*2
是我填寫的表四
同學(xué),你好 你填的不對,你要以不含稅金額來乘
老師能說下具體怎么填在哪里填
老師表四我填寫的是不含稅金額*2 ,稅額自動帶出來,但是表一里邊減免稅額大于應(yīng)納稅額,所以過不去
同學(xué),你好 你這表填的不對,這個是填表規(guī)則,你看一下http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/602.html