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您好老師:第一季度我開了紅字發(fā)票3%稅率的專票,然后開出的銷項是1%的專票,申報時怎么填寫,減免增值稅申報表如何填能申報過去

2022-04-14 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 14:53

同學(xué),你好 你紅字發(fā)票稅率3%,你沖的是之前1%的票?

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:17

是的老師因業(yè)務(wù)需要開的1%的票,但不是開給同一家

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:18

同學(xué),你好 但是1%的專票,只能開具1%的紅字裝票

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:18

我開的紅字是3%的,藍字是1%

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:19

之前開出的發(fā)票是3%,第一季度我開了3%的紅字,然后我又開出了1%的藍字

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:21

同學(xué),你好 那沒問題,你按照開票軟件里面的匯總金額填寫

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:22

老師帶出來的數(shù)字報不過去

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:22

同學(xué),你好 提示什么?

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:25

老師看下,申報失??!我的紅字金額是-113495.15,籃子是288118.81

老師看下,申報失敗!我的紅字金額是-113495.15,籃子是288118.81
老師看下,申報失?。∥业募t字金額是-113495.15,籃子是288118.81
老師看下,申報失??!我的紅字金額是-113495.15,籃子是288118.81
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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:28

同學(xué),你好 你增值稅申報表應(yīng)該是正數(shù),你為什么是負數(shù)?

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:29

老師應(yīng)該怎么填

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:31

同學(xué),你好 你稅盤匯總金額是多少?

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:32

金額是174623.66,稅-523.66

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:32

同學(xué),你好 你就按照稅盤上的金額填寫

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:44

老師提示減免金額大于應(yīng)交金額

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:47

同學(xué),你好 減免金額你自己填的?

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:50

減免金額是1%*2

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 15:51

是我填寫的表四

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:58

同學(xué),你好 你填的不對,你要以不含稅金額來乘

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 16:00

老師能說下具體怎么填在哪里填

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快賬用戶3847 追問 2022-04-14 16:08

老師表四我填寫的是不含稅金額*2 ,稅額自動帶出來,但是表一里邊減免稅額大于應(yīng)納稅額,所以過不去

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齊紅老師 解答 2022-04-14 16:19

同學(xué),你好 你這表填的不對,這個是填表規(guī)則,你看一下http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/602.html

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同學(xué),你好 你紅字發(fā)票稅率3%,你沖的是之前1%的票?
2022-04-14
你好,這種情況需要系統(tǒng)強制比對通過,拿上合同和發(fā)票,去主管分局處理。(正確的做法是,紅沖了再開其他的發(fā)票,一正一負,讓它至少為0)
2025-04-14
你好; 你專票對比不了; 是系統(tǒng)限制了; 你最好是把3%收回來重新開1%? ?
2023-04-17
你好同學(xué)!填寫不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計算。
2024-01-06
對的,是的,這個沒有減免的。
2023-04-03
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