那你要補計提工資啊
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
應付職工薪酬比實際工資發(fā)放少,這個差額應該計入什么科目?
請問:我們去年的應付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實際支付少,原因是計提的時候少,實發(fā)的時候有補貼所以比計提多,當時做賬務處理的時候對于計提差異部分沒有走應付職工薪酬—工資這個科目,造成現(xiàn)在的計提額比實發(fā)額小。現(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調整的時候,賬載金額按實發(fā)金額填嗎?
應付職工薪酬這個科目本月發(fā)放完工資余額應該是0吧?
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負債率
小企業(yè)會計準則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應交稅費科目的負數(shù),轉入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,合同負債/預收供暖費結轉收入怎么做分錄?
勞務派遣行業(yè)有沒有真賬實操老師。我面試成功了要學習下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費,審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務往來,也沒有員工沒有任何費用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負債表在財務軟件上面點擊期末結轉就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少