匯算清交之前還沒(méi)有發(fā)下去的話(huà),匯算清繳調(diào)增。
老師你好,我想問(wèn)一下,我公司是提供代理服務(wù)收入,主要是人工成本就是工資,所以利潤(rùn)高,老板不想交以高利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師如何合理避稅
老師你好,我想問(wèn)一下,新開(kāi)辦的企業(yè),比如說(shuō)四月份開(kāi)始營(yíng)業(yè),但是一直沒(méi)有說(shuō)工資的事,因?yàn)椴恢谰唧w工資就一直沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用?,F(xiàn)在六月了,要是知道計(jì)提的費(fèi)用應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄
你好,我想問(wèn)下就是公司沒(méi)有員工,但是為了少交企業(yè)所得稅,我想計(jì)提工資,如果計(jì)提一直不發(fā)有影響嗎
老師,我想問(wèn)一下,所有的公司都需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?我公司是私企,就20多人,沒(méi)有工會(huì),就不用計(jì)提了,是吧
你好,老師,我想問(wèn)一下公司第四季度什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有發(fā)生,只計(jì)提了一筆工資,沒(méi)有發(fā)放。對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額有沒(méi)有影響
我公司是給車(chē)輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的?chē)輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專(zhuān)票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣(mài)了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個(gè)體戶(hù),但他不給開(kāi)發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開(kāi)發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒(méi)有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
企業(yè)前三個(gè)季度虧損,后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?如果不退可以嗎
農(nóng)戶(hù)養(yǎng)殖的海參,經(jīng)過(guò)解剖處理后,烘干,還屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?老師,發(fā)票還是開(kāi)免稅的是吧?
老師,是不是公戶(hù)不能給股東私戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)啊
你好,老師6%增值稅率,開(kāi)票的話(huà)綜合稅率是多少???開(kāi)100塊收幾個(gè)點(diǎn)合適
承辦展覽展示活動(dòng);會(huì)議服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;企業(yè)形象策劃;體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)(不含棋牌);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún);包裝服務(wù)(不含氣體包裝);室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì);專(zhuān)業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 單位這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,適合學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)實(shí)操課程?
匯算清繳不是前一年的嗎,那這個(gè)不影響吧
你好不影響的,比如你12月份的工資在一月份發(fā)放,這樣可以抵扣。
我還想問(wèn)就是為了少交企業(yè)所得稅暫估一些費(fèi)用進(jìn)去在3月,然后我四月再拿這些費(fèi)用發(fā)票回來(lái)沖掉,可以嗎
可以的,可以這么做的。
就是暫估時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,到四月沖時(shí)借應(yīng)付賬款,庫(kù)存現(xiàn)金這樣就可以了是吧
你好不可以的,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后重新做。
就是說(shuō)暫估時(shí)借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,等到四月拿到發(fā)票,就沖回做借負(fù)管理費(fèi)用,貸負(fù)應(yīng)付賬款,再做借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存或者銀行存款這樣是嗎
是的是的,是這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。