先去勾選發(fā)票,然后確認簽字,再插上你的金稅盤上報匯總,再進到電子稅務(wù)局,填寫保存,申報提交,最后反寫監(jiān)控。
12月一般納稅人申報,勾選的進項是49904.11,報表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報1月的增值稅了,我這個8000填在哪
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
請問,企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費用,9月申報的時候忘記填寫了,這個月有增值稅要繳納,這個月抵扣,這個月的納稅申報表應(yīng)該怎么填寫?
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
一般納稅人增值稅申報 插稅控盤 上報匯總 之后進入電子稅務(wù)局 報稅填表是嘛 有計算抵扣的 再填對應(yīng)表 填表有順序嘛
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費
勾選發(fā)票是 勾選進項吧 也需要插稅控盤吧
你好 對的是的,需要的。
填寫增值稅報表有順序嘛 是到表三保存后進主表一下嘛
一般先填寫表一,然后再填寫表二保存之后,保存主表其他的沒有需要填寫的,直接都打開保存就可以的。