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Q

您好老師,想咨詢個問題,打個比方,A和B是同一個客戶的只不過名字不一樣而已,單純是公司內(nèi)部人員的稱呼,預(yù)收賬款用了A稱呼(預(yù)收賬款-A),確認收入用了B稱呼(預(yù)收賬款-B),那我現(xiàn)在怎么平了這兩個科目?

2022-04-13 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-13 21:41

您好,目前余額分別是多少?

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快賬用戶3459 追問 2022-04-13 21:50

A-76097.64美金,B-76546.77美金,請問該怎么操作?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 22:08

您好,金額都是正數(shù),那您需要留下A還是B?

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快賬用戶3459 追問 2022-04-13 22:21

我想留下A

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齊紅老師 解答 2022-04-13 22:33

您好,貸預(yù)收款項B-76546.77貸預(yù)收款項A76546.77

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您好,目前余額分別是多少?
2022-04-13
你好,同學(xué)。 備注這只是一個當(dāng)時轉(zhuǎn)款用途的備注信息。這個是不能作為你入賬依據(jù)的真實信息的。 還要看你這具體是用于什么的。
2020-11-04
一、A 公司與 B 公司之間的業(yè)務(wù)處理 A 公司向 B 公司支付預(yù)付款時: A 公司分錄: 借:預(yù)付賬款 —B 公司 貸:銀行存款 B 公司收到預(yù)付款并向 A 公司開具發(fā)票后: B 公司分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 —A 公司 同時確認收入(假設(shè)符合收入確認條件)和增值稅銷項稅額: 借:預(yù)收賬款 —A 公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、B 公司與 C 公司之間的業(yè)務(wù)處理 B 公司向 C 公司支付預(yù)付款: B 公司分錄: 借:預(yù)付賬款 —C 公司 貸:銀行存款 C 公司收到預(yù)付款: C 公司分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 —B 公司 三、C 公司與研究院之間的業(yè)務(wù)處理 C 公司與研究院簽訂合同并向研究院開具發(fā)票: C 公司分錄: 假設(shè)發(fā)票金額為 X: 借:應(yīng)收賬款 — 研究院 X 貸:主營業(yè)務(wù)收入 X/(1 %2B 稅率) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)X/(1 %2B 稅率)× 稅率 研究院收到發(fā)票但由于法人不同,暫不做分錄處理。 四、整體業(yè)務(wù)的閉合和平賬 C 公司完成設(shè)備制作并交付給 B 公司,B 公司確認設(shè)備并支付剩余款項給 C 公司: B 公司分錄: 借:固定資產(chǎn)(或庫存商品等,根據(jù)設(shè)備性質(zhì)確定) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 —C 公司 銀行存款(支付剩余款項) C 公司分錄: 借:預(yù)收賬款 —B 公司 銀行存款(收到剩余款項) 貸:應(yīng)收賬款 — 研究院(結(jié)清應(yīng)收賬款) 研究院應(yīng)協(xié)調(diào)其與 B 公司的關(guān)系,確保整個業(yè)務(wù)鏈條的合理性和合法性。雖然法人不同,但在業(yè)務(wù)實質(zhì)上應(yīng)明確各方的權(quán)利和義務(wù),避免出現(xiàn)法律風(fēng)險和財務(wù)混亂
2024-09-27
賬務(wù)處理 收到定金:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 - A 公司。 B 公司合同執(zhí)行收款:確認收入時,借應(yīng)收賬款 - B 公司,貸主營業(yè)務(wù)收入;B 公司付款或用定金抵款時,借其他應(yīng)付款 - A 公司,貸應(yīng)收賬款 - B 公司。 A 公司合同執(zhí)行收款:確認收入時,借應(yīng)收賬款 - A 公司,貸主營業(yè)務(wù)收入;A 公司付款時,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 - A 公司。 結(jié)清注意事項 合同管理:保證合同內(nèi)容清晰,對定金代付補充三方確認文件。 溝通協(xié)調(diào):與 A、B 公司和內(nèi)部部門溝通,明確責(zé)任,及時反饋。 稅務(wù)處理:注意定金的增值稅等稅務(wù)問題,避免風(fēng)險。
2024-12-13
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
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