是的,通常需要按照 13% 的稅率開具發(fā)票。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅法》規(guī)定,納稅人銷售貨物,除特定貨物適用 9% 等稅率外,一般稅率為 13%。肉制品加工工廠的原材料不屬于適用 9% 稅率的特定貨物范圍,所以變賣原材料應(yīng)按照 13% 的稅率計算繳納增值稅,并開具相應(yīng)稅率的發(fā)票
老師您好!我們公司承接一個鋼結(jié)構(gòu)工程,有材料和人工。材料進來是13個點的發(fā)票,人工是3個點的發(fā)票。我開出去可以統(tǒng)一開9個點的發(fā)票嗎?
我們公司從別的公司購買材料,別的公司給我開13個點的材料發(fā)票,現(xiàn)在我們用這批材料給一個工地做防水施工,材料與施工都是我們做,可以給這個工地開9個點的建筑服務(wù)票嗎,如果銷項是9個點,進項是13個點,會不會有問題啊
公司開出去的是9個點的智能化工程發(fā)票,進來的是13個點材料票,這種進項存臺賬怎么處理?還有一種情況是開出去的是13個點智能化系統(tǒng)一項,進來的是13個點材料票,進項存怎么處理比較好?小公司,進項存臺賬是我們會計這邊自己做的
老師這個合同70%材料費開13個點,25%人工費開3個點,5%機械費開9個點,是一個掛靠我們公司的,我們買材料加工,能不能開3個點和9個點
老師購進的材料開進來的都是13個點稅率,但是我們的建筑裝飾工程公司,開出去的都是建筑服務(wù)發(fā)票9個點,這樣不就倒掛了嗎?
老師,無形資產(chǎn)當月新增當月計提折舊,當月減少當月不提折舊,那比如12月賣掉,12月要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)持有待售要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)要提折舊嗎?
老師,公司購買普通債券,要交稅嗎?
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)的工資需要在自然人電子稅務(wù)局里申報工資薪金所得嗎
老師這個發(fā)票可以直接入費用嗎
老師,人力資源行業(yè)是勞務(wù)派遣公司嗎? 賬務(wù)處理難嗎?
老師,請教一個問題,24年的銷售費用(差旅費)普票2000,稅務(wù)局打電話告知是對方虛開的發(fā)票,稅務(wù)讓在2025年8月4號憑證進行賬務(wù)調(diào)整,于年x月x日,更正xxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額xxx/減少虧損額xXX。更正增值稅及附加稅費申報表,進項轉(zhuǎn)出xxx。繳納稅款及滯納金xxx元,其中企業(yè)所得稅xxx元、滯納金Xxx元,增值稅xxx元、滯納金xXX元,城建稅xXX元,教育費附加xxx元,地方教育費附加xxX元。同時作出承諾協(xié)查發(fā)票不會再列支成本、不會再稅前扣除,不會再抵扣。請問老師這個會計科目怎么調(diào)整?
老師,A個人向公司轉(zhuǎn)賬時備注投資款,但工商那邊沒有做股權(quán)變更,沒有A個人占股,公司現(xiàn)在想將投資款退回,退回到他愛人卡上,這樣做一份委托收款協(xié)議,這樣會有稅務(wù)風險嗎?
老師好,一般納稅人采用的是簡易計稅,但是原來的會計把科目記錯了,記成 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅 我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目記到哪里
老師麻煩一下,個體戶的老板法人是李海,是不是往公戶里轉(zhuǎn)錢,只能用李海的個人卡轉(zhuǎn),不能用他弟弟李開的名字往里轉(zhuǎn)錢吧,謝謝老師
成立的分公司個稅零申報,怎么操作
比如進貨10W,我們可以折價8W變賣出去?
可以 但是不能經(jīng)常這樣
是準備注銷了。如果這樣折價賣,會計分錄怎么寫
正常做銷售收入和成本的分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就行