同學(xué)您好,發(fā)票驗(yàn)舊不需要填金額吧,系統(tǒng)自動(dòng)的

老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
發(fā)票驗(yàn)舊填寫(xiě)的金額,必須和當(dāng)月申報(bào)的增值稅收入一致嗎?我增值稅是免稅的,但是我申報(bào)的收入比較少怎么辦?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬(wàn),不含稅為90萬(wàn),21年3月把發(fā)票全部開(kāi)了,增值稅收入申報(bào)表為90萬(wàn),但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬(wàn),不含稅為90萬(wàn),21年3月把發(fā)票全部開(kāi)了,增值稅收入申報(bào)表為90萬(wàn),但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個(gè)需要備案這個(gè)法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒(méi)有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個(gè)體工商戶,如果不稅務(wù)注冊(cè)的話,后臺(tái)會(huì)給推送嘛
在這里再問(wèn)一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過(guò)的,就可以了對(duì)嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過(guò)的,交剩下的,對(duì)嗎? 3
直播間看不到我的提問(wèn),是怎么回事,請(qǐng)幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問(wèn)老師也看不到不是白搭啊
個(gè)體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價(jià)這個(gè)有規(guī)定嗎?是寫(xiě)含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?


醫(yī)院領(lǐng)發(fā)票也不要填寫(xiě)金額嗎,我看了上面好像有金額啊
那如果需要填的話,把您需要把驗(yàn)舊的發(fā)票對(duì)金額填上去,比如您是驗(yàn)舊發(fā)票號(hào)001-100的,那您就需要爸這100份發(fā)票的合計(jì)金額填上去的
這個(gè)金額需要和我們每月申報(bào)的增值稅收入相等嗎?因?yàn)樵鲋刀愇疑陥?bào)的收入比實(shí)際要少。增值稅我們是免的
這個(gè)是按開(kāi)票,的金額的,和申報(bào)的沒(méi)有關(guān)系,這是和開(kāi)票的一致,而且的具體發(fā)票號(hào)對(duì)應(yīng)的金額的
問(wèn)題我們每個(gè)月的收入就是那些每個(gè)月開(kāi)票的金額啊 只不過(guò)我增值稅那申報(bào)金額小于實(shí)際金額了
那您還是按發(fā)票的金額和稅額,
還不是為了少交點(diǎn)水泥基金建設(shè)稅啊 水泥基金也是根據(jù)收入交稅的
合理合法的范圍內(nèi)您可以做稅收籌劃,但是就發(fā)票驗(yàn)舊的話,就根據(jù)您實(shí)際開(kāi)的發(fā)票的金額進(jìn)行驗(yàn)舊就可以了