同學你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,周轉(zhuǎn)材料一低值易耗品 貸,庫存現(xiàn)金 3 借,固定資產(chǎn) 貸,庫存現(xiàn)金 4 借,周轉(zhuǎn)材料一低值易耗品 貸,庫存現(xiàn)金 5 借,銀行存款 貸,庫存現(xiàn)金;
建明旅館自2×17年3月初開始籌建,在籌建過程中發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(均不考慮相關(guān)稅費):(1)3月10日收到A公司投入的現(xiàn)金100000元。(2)3月16日用現(xiàn)金20000元購買旅館用的一次性牙刷、拖鞋等物品若干。(3)3月20日用現(xiàn)金32000元購買客房使用的電視機10臺。(4)3月22日用現(xiàn)金8500元購買旅館客房用的被褥、床單等日用品,已辦理入庫手續(xù)。(5)3月25日將現(xiàn)金30000元存入開戶銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。
建明旅館在2×17年4月1日正式開始營業(yè),在營業(yè)的第一個月即4月份發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(部分):(1)4月2日客房從倉庫領(lǐng)用被褥、床單等合計5000元。(2)4月9日用現(xiàn)金從隔壁小賣店購買旅館用洗滌用品850元,已辦理入庫手續(xù)。(3)4月20日用現(xiàn)金支付本月旅館的水電費1650元。(4)4月28日用現(xiàn)金3000元發(fā)放旅館雇傭的服務員的工資。(5)4月30日收到旅館前臺交來的旅館收入月報表、內(nèi)部繳款單和現(xiàn)金18500元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費)。要求:根據(jù)建明旅館4月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。
建明旅館自2×17年3月初開始籌建,在籌建過程中發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(均不考慮相關(guān)稅費):(1)3月10日收到A公司投入的現(xiàn)金100000元。(2)3月16日用現(xiàn)金20000元購買旅館用的一次性牙刷、拖鞋等物品若干。(3)3月20日用現(xiàn)金32000元購買客房使用的電視機10臺。(4)3月22日用現(xiàn)金8500元購買旅館客房用的被褥、床單等日用品,已辦理入庫手續(xù)。(5)3月25日將現(xiàn)金30000元存入開戶銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。
綜合題】建明旅館在2×17年4月1日正式開始營業(yè),在營業(yè)的第一個月即4月份發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(部分):(1)4月2日客房從倉庫領(lǐng)用被褥、床單等合計5000元。(2)4月9日用現(xiàn)金從隔壁小賣店購買旅館用洗滌用品850元,已辦理入庫手續(xù)。(3)4月20日用現(xiàn)金支付本月旅館的水電費1650元。(4)4月28日用現(xiàn)金3000元發(fā)放旅館雇傭的服務員的工資。(5)4月30日收到旅館前臺交來的旅館收入月報表、內(nèi)部繳款單和現(xiàn)金18500元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費)。要求:根據(jù)建明旅館4月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。
建明旅館自2×17年3月初開始籌建,在籌建過程中發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(均不考慮相關(guān)稅費):(1)3月10日收到A公司投入的現(xiàn)金100000元。(2)3月16日用現(xiàn)金20000元購買旅館用的一次性牙刷、拖鞋等物品若干。(3)3月20日用現(xiàn)金32000元購買客房使用的電視機10臺。(4)3月22日用現(xiàn)金8500元購買旅館客房用的被褥、床單等日用品,已辦理入庫手續(xù)。(5)3月25日將現(xiàn)金30000元存入開戶銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。
老師,內(nèi)賬,管理費用和生產(chǎn)成本都是借貸雙方都有金額,是都要分別結(jié)轉(zhuǎn)還是借貸相抵后結(jié)轉(zhuǎn)合適
請問公司賠償員工的賠償金可以直接放到個稅綜合薪金那里申報嗎?
老師,起訴公告費可以是專票嗎
老師,麻煩幫看看,這家公司是賣辦公用品,計算機配件,電子設(shè)備,進項很多是快遞費,這個要入什么費用?
個體工商戶按經(jīng)營所得申報個稅,成本費用怎么填?
為什么勞務費在稅務局代開的普票,他核算是按不含稅收入4950.5*0.8*0.2=792.08,為什么不是按5000*0.8*0.2=800繳納所得稅呢?
老師小規(guī)模納稅人預繳增值稅需要填寫申報表嗎
個體工商戶現(xiàn)在是查賬征收,是不是也需要建賬?因為之前是代賬公司做的,她們說一直都沒有賬?
工地施工,購買的腳手架,怎么入賬
老師,副老板和員工去出差,副老板就報銷了一個住宿費,其他的員工報銷,這個怎么報銷,分開可以不,還是弄一起