同學(xué)你好,這個(gè)題選A 計(jì)算過(guò)程如下 40X2.6243+1=105.97
甲公司于2022年1月1日從乙公司租入一臺(tái)設(shè)備,租賃期限為3年,設(shè)備租金為每年40萬(wàn)元,于每年年末支付。為租入該項(xiàng)設(shè)備發(fā)生的初始直接費(fèi)用為1萬(wàn)元,甲公司將該設(shè)備作為使用權(quán)資產(chǎn)人賬。假定不考慮其他支出,租賃內(nèi)含利率為7%,[(P/A,7%,3)=2.6243;(P/F,7%,3)=0.8163],甲公司為此項(xiàng)租賃行為確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)金額為()萬(wàn)元。A)105.97B)107C)104.97D)120
甲公司于2021年1月1日從乙公司租入一臺(tái)設(shè)備,租賃期限為3年,設(shè)備租金為每年50萬(wàn)元,于每年年末支付,為租入該設(shè)備發(fā)生的初始直接費(fèi)用為2萬(wàn)元,出租方給予1萬(wàn)元的租賃激勵(lì),假定不考慮其他支出,租賃合同中約定的內(nèi)含利率為7%,則甲公司為此項(xiàng)租賃行為確認(rèn)的使用權(quán),資產(chǎn)金額為多少萬(wàn)元?(已知(P/A,7%,3)=2.6243)
甲公司于2020年1月1日從乙公司租入一臺(tái)設(shè)備,租賃期限為3年,設(shè)備租金為每年40 萬(wàn)元,于每年年末支付。為租入該設(shè)備發(fā)生初始直接費(fèi)用1萬(wàn)元。假定不考慮其他支出,租賃合同中約定的內(nèi)含利率為7%,【已知(P/A,7%,3)=2.6243.(P/F,7%,3)=0.816 3】2020年12月31日應(yīng)確認(rèn)的利息費(fèi)用為
甲公司于2021年1月1日從乙公司租入臺(tái)設(shè)備作為使用權(quán)資產(chǎn)核算,租賃期限為3年,設(shè)備租金為每年40萬(wàn)元,于每年年末支付。甲公司為獲得該設(shè)備向其前任租戶支付款項(xiàng)2.5萬(wàn)元,向促成此項(xiàng)交易的中介支付傭金手續(xù)費(fèi)等0.5萬(wàn)元。作為對(duì)甲公司的激勵(lì),乙公司向甲公司補(bǔ)償了0.5萬(wàn)元傭金。假定不考慮其他因素,租賃內(nèi)含利率為7%,[(P/A,7%,3)=2.6243;(P/F,7%,3)=0.8163],甲公司為此項(xiàng)租賃行為確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)金額為()萬(wàn)元。A.107.472B.107.742C.104.97D.120
甲公司于2021年1月1日從乙公司租入臺(tái)設(shè)備作為使用權(quán)資產(chǎn)核算,租賃期限為3年,設(shè)備租金為每年40萬(wàn)元,于每年年末支付。甲公司為獲得該設(shè)備向其前任租戶支付款項(xiàng)2.5萬(wàn)元,向促成此項(xiàng)交易的中介支付傭金手續(xù)費(fèi)等0.5萬(wàn)元。作為對(duì)甲公司的激勵(lì),乙公司向甲公司補(bǔ)償了0.5萬(wàn)元傭金。假定不考慮其他因素,租賃內(nèi)含利率為7%,[(P/A,7%,3)=2.6243;(P/F,7%,3)=0.8163],甲公司為此項(xiàng)租賃行為確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)金額為()萬(wàn)元。A.107.472B.107.742C.104.97D.120
老師,我的季報(bào)做完了,怎么核算是正確還是錯(cuò)誤的
老師,稅務(wù)師考試中會(huì)給消費(fèi)稅稅率表和成本利潤(rùn)率表格 可以發(fā)一下表格么 我這邊搜索到老師要用的
第69題怎么計(jì)算呢?希望有計(jì)算公式。講解一下來(lái)龍去脈。
老師好,我實(shí)際發(fā)是24年12月一8月工資,但9月計(jì)提的工資這10月報(bào)個(gè)稅了但未發(fā)是還掛著的,怎辦?
小規(guī)模納稅人支出的服務(wù)費(fèi)很多,一般跟銷售有關(guān),或者與營(yíng)業(yè)支出有關(guān)是計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?計(jì)入銷售費(fèi)用了,但占比非常高超過(guò)60%了,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)涉及廣宣費(fèi)嗎?
老師,公司之前3月份開(kāi)過(guò)票,有收入,但是那會(huì)我還沒(méi)入職,后期我入職接手以后沒(méi)業(yè)務(wù),我都是0報(bào)的,我現(xiàn)在還用把工資薪酬那給他填上嗎
你好,有沒(méi)有稅務(wù)師的課程
老師,問(wèn)下公司還沒(méi)注冊(cè)好只選好了公司名稱,現(xiàn)在買(mǎi)車的話是個(gè)人的名字,是不是不能進(jìn)公司抵扣了?
老師,營(yíng)業(yè)外收入是多少主營(yíng)收入的比例是合理的呢
老師,工資薪金那申報(bào)1-6?合計(jì)三十多萬(wàn)工資,但是成本費(fèi)用一共才25萬(wàn),這種情況,企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬那我咋填,填多少