你們?nèi)絽f(xié)議賬戶沒有足夠的錢嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計(jì)不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理,然后還有購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費(fèi)的稅金一致,謝謝
老師你好,請(qǐng)問我這個(gè)月外經(jīng)證去預(yù)交稅款,然后給我所得稅密碼,我這個(gè)月申報(bào),顯示:申報(bào)失敗,扣繳單位無有效稅費(fèi)種認(rèn)定信息是什么意思?意思這個(gè)月不要申報(bào)?下個(gè)月才申報(bào)?
老師您好!請(qǐng)問增值稅申報(bào)扣款時(shí)顯示扣款失敗,原因是預(yù)算分配比例與國(guó)庫(kù)不一致是什么意思呢
老師您好,想請(qǐng)教一下非獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)的問題,總公司在廣東清遠(yuǎn),在廣州設(shè)立了分公司,但分公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù),只是用來給廣州的同事發(fā)工資買社保公積金用的,平時(shí)分公司稅種有增值稅及附加稅、季度企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào),提交申報(bào)不成功,提示:根據(jù)《全國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范(3.0版)》,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)送經(jīng)總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》。這是什么意思呢?
老師,您好。請(qǐng)問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅。可是我們之前沒有多交的稅款呢。請(qǐng)問這個(gè)是什么來的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
有錢,咨詢了稅務(wù)局說是稅種認(rèn)定問題
好的,這個(gè)讓稅局人員處理