學(xué)員你好,答案選擇ABCD
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,納稅人進口貨物支付的下列價款中,屬于增值稅組成計稅價格的有
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,納稅人進口貨物支付的下列價款,計入增值稅組成計稅價格的有()。A境內(nèi)支付的關(guān)稅B境內(nèi)支付的消費稅C境外支付的稅金D境外支付的買價
下列計入進口貨物的關(guān)稅完稅價格的油,a,貨物成交價格,b,購貨傭金,c,買方直接支付的特許消費d進口關(guān)稅。
老師,單獨列明支付給境外的傭金要計入出口貨物關(guān)稅完稅價格嗎
(1)從境外進口一批高檔化妝品A,支付境外價款180萬元,支付境外采購代理人購貨傭金5萬元,支付該貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前運輸費16萬元、保險費和裝卸費4萬元,支付海關(guān)地運往該企業(yè)的運輸費6萬元、裝卸費和保險費共計2萬元。甲公司按規(guī)定繳納進口關(guān)稅以及進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅,并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。怎么寫分錄
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。