沒有關(guān)稅稅率,無法計算
(1)進口食品一批,支付國外的買價180萬元,支付運抵我國海關(guān)地前的運輸費用15萬元、裝費用和保險費用10萬元,支付海關(guān)地再運往商貿(mào)公司的運輸費用6萬元,取得承運部門開具的值稅專用發(fā)票;商貿(mào)公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。 (1)進口食品一批,支付國外的買價180萬元,支付運抵我國海關(guān)地前的運輸費用15萬元、裝費用和保險費用10萬元,支付海關(guān)地再運往商貿(mào)公司的運輸費用6萬元,取得承運部門開具的值稅專用發(fā)票;商貿(mào)公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。
.甲公司本年7月進口五金建材一批,支付給國外的買價為200萬元,支付運抵我國海關(guān)前的運費為20萬元,裝卸費為10萬元:支付從海關(guān)地再運往該公司的運費7萬元,裝卸費和保險費共計5萬元,關(guān)稅稅率為20%,要求:(1)計算甲公司進口貨物的應(yīng)納關(guān)稅:(2)計算甲公司進口貨物的應(yīng)納增值稅
某企業(yè)進口一批貨物核定貨價為90萬元(已扣除境外賣方付給該企業(yè)的正?;乜?萬元貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費2萬元運費2萬元、保險費0.3萬元成交價格外另支付給賣方的傭金3萬元向境外采購代理人支付的買方傭金5000元。已知該貨物關(guān)稅稅率為10%增值稅稅率為13%消費稅稅率為15%。企業(yè)應(yīng)繳納進口環(huán)節(jié)關(guān)稅是多少?海關(guān)代征的消費稅增值稅是多少?
甲公司本年5月進口五金建材一批,支付給國外的買價為250萬元,支付運抵我國海關(guān)前的運費30萬元,裝卸費12萬元;支付從海關(guān)地再運往該公司的運費8萬元,裝卸費和保險費共6萬元。關(guān)稅稅率為20%。要求:(1)計算甲公司進口貨物的應(yīng)納關(guān)稅;(2)計算甲公司進口貨物的應(yīng)納增值稅。
某公司從國外空運進口貨物一批,成交價格32萬美元(當日即期匯率1:5.2),從起運地至我國境內(nèi)口岸發(fā)生運輸費0.4萬美元,支付相關(guān)的傭金1.6萬美元,從境內(nèi)口岸至輸入地起卸前運輸及裝卸費0.2萬元,保險費率2%。要求:計算該批貨物進口環(huán)節(jié)所有稅費。(關(guān)稅稅率30%,消費稅稅率20%,增值稅稅率13%)
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級明細科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設(shè)置二級,直接都設(shè)置二級餐費收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個體工商戶個人收款要交個稅嗎
老師,新接手一個單位,申報個稅,這個自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報的信息,那我有沒有必要向上個財務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個體戶核定征收方式核定收入的標準如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率來進行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進行征稅。 是不是個體戶是核定征收方式的,就不需要準備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
健身中心開墻的費用,錄入什么科目
高速公路廣告費收入怎么計算的?不理解,請老師指教
我知道了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復