做分錄的時候這個加計抵減的金額是50
我們是一般納稅人,適用加計抵減10%政策,這個月的銷項稅額小于進項稅額和加計抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項稅額的這部分加計抵減額需要做分錄嗎?
老師,對于倉儲服務50%銷售額那個月就可以加計抵減進項票,那要是下個月又達不到了,就不能加計抵減,然后過幾個月又夠了,又能加計抵減了么,那要是一年沒作加計抵減,到年底再統(tǒng)計全年達到了,再加計抵減這樣可以么,還有就是裝卸費用應當也可以加計抵減吧
老師,那假如我這個月的進項是1000,銷項是1050,加計抵減金額有100,當月實際只是抵減了50,那做分錄的時候這個加計抵減的金額是50還是100
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現(xiàn)在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師,如果一般人的這個月銷項稅額是100,進項稅額是150,有10%的進項加計抵減,那這個月留抵的稅額是不是100-150-150*10%=65呀
老師們,我要報考中級了,現(xiàn)在要提交會計信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計事務所和代賬機構)”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標準賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
請問老師,老板無票支出5萬,能入賬報銷嗎?
農村合作社. 采購秸稈再銷售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個規(guī)定
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國公民李某在境內甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應預繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應補(退)稅額。
老師請教一下 比如我 10號預付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關。
分錄跟摘要怎么寫呢
你平時增值稅是怎么結轉的?
是這樣的
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅加計扣除
那加計抵減這個分錄,是在進項的當月就做,還是到第二個月申報增值稅的時候做
在你計提增值稅的時候做