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老師,那假如我這個月的進項是1000,銷項是1050,加計抵減金額有100,當月實際只是抵減了50,那做分錄的時候這個加計抵減的金額是50還是100

2022-04-13 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 14:15

做分錄的時候這個加計抵減的金額是50

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快賬用戶5358 追問 2022-04-13 14:15

分錄跟摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-04-13 14:16

你平時增值稅是怎么結轉的?

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快賬用戶5358 追問 2022-04-13 14:17

是這樣的

是這樣的
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齊紅老師 解答 2022-04-13 14:29

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅加計扣除

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快賬用戶5358 追問 2022-04-13 14:34

那加計抵減這個分錄,是在進項的當月就做,還是到第二個月申報增值稅的時候做

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齊紅老師 解答 2022-04-13 14:34

在你計提增值稅的時候做

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做分錄的時候這個加計抵減的金額是50
2022-04-13
你好 ;? ?你現(xiàn)在是想問什么? ?
2022-07-14
建應交稅費、應交增值稅銷項1000 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅900 應交稅費、應交增值稅進項100 借應交稅費、增值稅加計扣除200 貸營業(yè)外收入200 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅900 借應交稅費未交增值稅900, 貸應交稅費增值稅加計扣除200, 銀行存款700。
2023-08-07
同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
你好,需要減去這個進項轉出計算 但是是有一個前提的,這個進項之前加計扣除了。
2023-05-11
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