你好,你們還有入庫的嗎?
老師,請問一下總承包項目購進的一些食堂用的炊具,還有安全帽膠鞋這樣的勞保用品應(yīng)該計入什么科目呢
#提問#外委廠家領(lǐng)用我司購買的材料用于加工我司產(chǎn)品,領(lǐng)用的材料應(yīng)該進入什么科目呢?具體分錄請都是祥細寫下。
老師,請問一下,我們食堂對內(nèi)也對外,有個這個費用應(yīng)該怎么記,食堂經(jīng)常會對外買一些小吃蛋糕類的,請問一下這個計入什么科目?
請問下飯?zhí)妙I(lǐng)用食材記什么科目,還有結(jié)存的,怎么做分錄呢
老師您好,民辦非營利學(xué)校食堂購買的廚具怎么入賬,還沒有收發(fā)票付款,是先暫估入庫,計入存貨-低值易耗品嗎,食堂接著領(lǐng)用出庫了,再做什么分錄
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
當時入庫分錄做了哪個?
沒有做入庫的 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用成本呢
你好,你們剩余的大嗎如果不多的話,你直接購買的時候做福利費就可以的。
一千多 可是這樣內(nèi)賬數(shù)據(jù)不準 有沒有其他方式 我購入計應(yīng)付職工薪酬福利費 然后需要用多少 領(lǐng)用多少 月末應(yīng)付職工薪酬可以有結(jié)余的嗎
可以借周轉(zhuǎn)材料貸,銀行存款入庫,做這個用了多少,做多少福利費,剩余的在周轉(zhuǎn)材料。
飯?zhí)檬巢目梢杂嬛苻D(zhuǎn)材料嗎?是工廠飯?zhí)妙I(lǐng)用的 我記制造費用-福利費可以嗎
是啊 他不沒發(fā)入庫
后勤的不去吃嗎?如果不去吃的話可以的。
那下個月購入食材也是計周轉(zhuǎn)材料 然后當月用多少就做領(lǐng)用是嗎?除了周轉(zhuǎn)材料還有哪個科目可以計呢?材料采購可以嗎
你好,對的是的 材料采購,這個是原材料的
你好 內(nèi)賬需要做合并其他公司的員工工資一起做,那社保不是在同一個公司做的,那我做計提社保借方做應(yīng)付職工薪酬-社保,那貸方放什么合適呢?
社保的個人負擔(dān)的借,管理費用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬,工資 企業(yè)的借管理費用,社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保。