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請問下飯?zhí)妙I(lǐng)用食材記什么科目,還有結(jié)存的,怎么做分錄呢

2022-04-13 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-13 13:19

你好,你們還有入庫的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 13:20

當時入庫分錄做了哪個?

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快賬用戶1072 追問 2022-04-13 13:33

沒有做入庫的 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用成本呢

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齊紅老師 解答 2022-04-13 13:35

你好,你們剩余的大嗎如果不多的話,你直接購買的時候做福利費就可以的。

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快賬用戶1072 追問 2022-04-13 13:38

一千多 可是這樣內(nèi)賬數(shù)據(jù)不準 有沒有其他方式 我購入計應(yīng)付職工薪酬福利費 然后需要用多少 領(lǐng)用多少 月末應(yīng)付職工薪酬可以有結(jié)余的嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 13:38

可以借周轉(zhuǎn)材料貸,銀行存款入庫,做這個用了多少,做多少福利費,剩余的在周轉(zhuǎn)材料。

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快賬用戶1072 追問 2022-04-13 13:40

飯?zhí)檬巢目梢杂嬛苻D(zhuǎn)材料嗎?是工廠飯?zhí)妙I(lǐng)用的 我記制造費用-福利費可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 13:42

是啊 他不沒發(fā)入庫

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齊紅老師 解答 2022-04-13 13:42

后勤的不去吃嗎?如果不去吃的話可以的。

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快賬用戶1072 追問 2022-04-13 14:00

那下個月購入食材也是計周轉(zhuǎn)材料 然后當月用多少就做領(lǐng)用是嗎?除了周轉(zhuǎn)材料還有哪個科目可以計呢?材料采購可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 14:03

你好,對的是的 材料采購,這個是原材料的

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快賬用戶1072 追問 2022-04-13 14:56

你好 內(nèi)賬需要做合并其他公司的員工工資一起做,那社保不是在同一個公司做的,那我做計提社保借方做應(yīng)付職工薪酬-社保,那貸方放什么合適呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 14:59

社保的個人負擔(dān)的借,管理費用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬,工資 企業(yè)的借管理費用,社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保。

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你好,你們還有入庫的嗎?
2022-04-13
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-03-23
您好,這個的話是可以計入周轉(zhuǎn)材料的,最后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2024-06-22
同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
2024-04-10
你好, 借 管理費用-福利費 ?貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-07-15
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