同學(xué)你好 是代理出口那就是你們名義退稅
老師,我公司是出口企業(yè),代理出口證明上面我公司是委托方,受托方是一達(dá)通,公司收到一達(dá)通的貨款2萬元,這個(gè)怎么做賬。然后后面公司支付給一達(dá)通企業(yè)服務(wù)費(fèi)500元,都是對(duì)公賬戶收付款的,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師好,請(qǐng)問受托代理出口貨物的外貿(mào)企業(yè),其本身是只收一些委托方的手續(xù)費(fèi)嗎,還是說需代扣代繳增值稅進(jìn)而該受托的外貿(mào)企業(yè)也會(huì)享受免退稅或免抵退稅等政策?
老師,今天聽課,蔡輝老師說到一達(dá)通會(huì)為客服墊付退稅款,不明白這種墊付操作,那后期的退稅款是退給委托企業(yè)還是一達(dá)通?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)?,F(xiàn)在有批貨出口,通過一達(dá)通代理報(bào)關(guān)出口,具體流程是,客戶美元匯到一達(dá)通,我們委托一達(dá)通代理出口,我們自行報(bào)關(guān)。我 最后直接從一達(dá)通提現(xiàn)出來。由于我們小規(guī)模是免稅。賬務(wù)處理的話。是不是直接每次提現(xiàn)出來做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達(dá)通 這樣就可以了?
老師,我司出口是委托一達(dá)通退稅,我們開票給一達(dá)通,一達(dá)通退稅我們,請(qǐng)問從收客戶款,開票給一達(dá)通,再到收到退稅怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?