同學(xué)你好 你填寫的不對嗎

系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計280.59應(yīng)該等于《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月280.59加服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務(wù)也開了貨物,申報不進(jìn)去
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實(shí)際抵減稅額合計600,應(yīng)等于增值稅申報表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
請問申報增值稅時,提示:主表【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】第13行值【0.00】必須等于【上期申報表第20行【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請核實(shí)。怎么處理?
老師這個是什么意思,需要交所得稅?但是7-9的利潤都是為啊,沒有經(jīng)營
請問,公司給員工定制的西服,怎么記賬?需要進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬過渡一下嗎?
老師,記賬憑證上審核那里可以簽兩個人的名字嗎?
當(dāng)時候購買設(shè)備時是對方購買的,后面轉(zhuǎn)給我來給設(shè)備款了,設(shè)備也轉(zhuǎn)我們公司名下了,對方供的這個設(shè)備款退回了,要我們私賬還給他,這個怎么做賬
你好,為跨月的票進(jìn)行紅沖了,該怎么處理?
制造業(yè)具體哪些會計核算
老師,公司公戶開好了,節(jié)貨款還不走公戶怎么辦
公司把充電樁設(shè)備和場地租給其他公司,取得的收入開票名稱怎么寫
老師,你好,請問一下,我們公司要租老板的車,預(yù)計租車費(fèi)用是10萬,租幾年合適呀?費(fèi)用是應(yīng)該按年支付還是一次性支付呢?
老師,請問支付工廠打版費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合適,沒有收到發(fā)票的


2021年10月和2022年1月的報表申請沖正了
那你需要按考慮一下更正后的
好的,謝謝
同學(xué)你好滿意請給五星好評,謝謝