同學(xué)你好 你填寫的不對嗎
系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.59應(yīng)該等于《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月280.59加服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務(wù)也開了貨物,申報不進去
老師好,申報增值稅(小于30萬)失敗提示本期實際抵減稅額合計600,應(yīng)等于增值稅申報表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
請問申報增值稅時,提示:主表【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】第13行值【0.00】必須等于【上期申報表第20行【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中免稅項目第7行[0]=[301.66],請核實。怎么處理?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
2021年10月和2022年1月的報表申請沖正了
那你需要按考慮一下更正后的
好的,謝謝
同學(xué)你好滿意請給五星好評,謝謝