同學(xué)你好 你填寫的不對(duì)嗎
系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)280.59應(yīng)該等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月280.59加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯(cuò)誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個(gè)怎么辦?我們個(gè)體戶開了勞務(wù)也開了貨物,申報(bào)不進(jìn)去
老師好,申報(bào)增值稅(小于30萬(wàn))失敗提示本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)600,應(yīng)等于增值稅申報(bào)表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),提示:主表【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】第13行值【0.00】必須等于【上期申報(bào)表第20行【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問(wèn)題應(yīng)該如何修改呢?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請(qǐng)核實(shí)。怎么處理?
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請(qǐng)問(wèn)公交金對(duì)公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
一般計(jì)稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項(xiàng)目房屋回遷,按平均銷售價(jià)格確認(rèn)收入,那這會(huì)開發(fā)成本是按不含銷項(xiàng)稅額的價(jià)款確認(rèn)還是按含稅價(jià)確認(rèn)作為扣除項(xiàng)目金額呢?
沒(méi)有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的經(jīng)營(yíng)地址是老板的孩子住宅性用房,沒(méi)有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營(yíng)地址變更時(shí)需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會(huì)計(jì),屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒(méi)有帳,不知道從何下手,能不能給個(gè)方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長(zhǎng)期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計(jì)算了,是嗎?
2021年10月和2022年1月的報(bào)表申請(qǐng)沖正了
那你需要按考慮一下更正后的
好的,謝謝
同學(xué)你好滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝