你好,截圖你的報(bào)表看一下的,你看一下你第九行填寫的是多少,然后免稅的稅額應(yīng)該是第九行的那個(gè)金額乘以3%。
? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思?我是哪里填錯(cuò)了嗎?
請問增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(三)表中,列:本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),對應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個(gè)數(shù)嗎?
老師,我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額,我提交的時(shí)候提示,二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個(gè)怎么處理?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請核實(shí)
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請核實(shí)。怎么處理?
老師您好,請問我們法人工資一直都是按5200申報(bào),現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤最后交了所得稅法人再提取利潤的話還要交稅嗎
請問工資未達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有和風(fēng)險(xiǎn)?
國有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國有資本保值增值率計(jì)算公式是什么
上年未計(jì)提所得稅,第二年匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
個(gè)稅 年收入不超12萬 匯算清繳 顯示需要補(bǔ)交稅費(fèi)超400塊錢 可以免申報(bào)嗎
老師,您好!我接了一家賬,沒有固定資產(chǎn)明細(xì),連賬都沒有的,只有資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表,并且折舊金額年初和年末一樣,像這種的怎么辦呢,弄的我現(xiàn)在年報(bào)都沒辦法報(bào)么
老師,那個(gè)辦公軟件折舊4月沒計(jì)提,可以在5月計(jì)提兩個(gè)月的嗎?在摘要上寫4-5月的計(jì)提折舊
我22年接賬的時(shí)候,年報(bào)報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致的報(bào)表的累計(jì)利潤和匯算清繳不一樣,匯算清繳繳稅了,這個(gè)怎么辦
老師,請問異地項(xiàng)目開過發(fā)票且已預(yù)交過稅款,核銷時(shí)是在異地稅務(wù)局還是注冊地稅務(wù)局操作反饋哈?