你好,麻煩題目拍一下
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
(1)下列關(guān)于A公司12月5日銷售商品的會計分錄中,處理結(jié)果正確的是(填入第1空)。A.借:應(yīng)收賬款220貸:主營業(yè)務(wù)收入220B.借:主營業(yè)務(wù)成本176貸:庫存商品176C、借:應(yīng)收賬款248.6貸:主營業(yè)務(wù)收入220應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)28.6D.借:庫存商品176
根據(jù)資料(2),下列各項中,甲公司向生產(chǎn)工人發(fā)放電暖器的會計處理正確的是()。160000A.借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利160000貸:庫存商品160000B.借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利180800貸:庫存商品180800C.借:主營業(yè)務(wù)成本180800貸:庫存商品180800D.借:主營業(yè)務(wù)成本160000貸:庫存商品1600004.根據(jù)資料(3),下列各項中,甲公司銷售N產(chǎn)品相關(guān)會計處理正確的是()。A.確認(rèn)收人:借:銀行存款3390000貸:主營業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)390000B.確認(rèn)收人:借:應(yīng)收票據(jù)3444500貸:主營業(yè)務(wù)收人3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)390000銀行存款54500C.確認(rèn)收人:借:其他貨幣資金-銀行匯票3444500貸:主營業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)390000銀行存款54500D.結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本2500000貸:庫存商品25000005.
、銷售A產(chǎn)品,售價30000元,銷項稅額3900元,貨款未收,A產(chǎn)品成本為20000元。下列賬務(wù)處理正確的是()(2分)□A.借:應(yīng)收賬款33900貸:主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900□B.借:應(yīng)收賬款33900貸:庫存商品20000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900□C.借:主營業(yè)務(wù)成本30000貨:庫存商品30000D.借:主營業(yè)務(wù)成本20000貸:庫存商品20000
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
(1)12月1日,應(yīng)收B公司賬款期初余額為250萬元,其壞賬準(zhǔn)備貸方余額10萬元;
12月5日銷售商品的部分闡述發(fā)一下哦