你好,該公司應(yīng)付職工薪酬的金額為=350*500*(1%2B13%)
某企業(yè)向行政管理部門職工發(fā)放自產(chǎn)的手機(jī)作為福利,該手機(jī)的成本為每臺200元,售價(jià)為300元,增值稅稅率為13%。行政管理部門共有職工100人,每人發(fā)放一臺。則該公司應(yīng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額是()元。A.33900B.30000C.20000D.22600
某企業(yè)向行政管理部門職工發(fā)放自產(chǎn)的手機(jī)作為福利,該手機(jī)的成本為每臺200元,售價(jià)為300元,增值稅稅率為13%。行政管理部門共有職工100人,每人發(fā)放一臺。則該公司應(yīng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額是()元。A.33900B.30000C.20000D.22600
.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)將其自產(chǎn)的電視機(jī)200臺發(fā)放給企業(yè)職工作為福利,其中生產(chǎn)車間工人100人,車間管理人員30人,行政管理人員50人,銷售人員20人;每臺電視機(jī)的市場售價(jià)為3000元,成本為1200元。不考慮其他因素,企業(yè)計(jì)人應(yīng)付職工薪酬的金額為()元
黃河公司向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)的電飯煲作為福利,該產(chǎn)品的成本為每臺350元,共有行政人員20人,每臺計(jì)稅價(jià)格為500元,增值稅稅率13%,計(jì)入該公司應(yīng)負(fù)職工薪酬的金額為多少元。
第三題:企業(yè)以其生產(chǎn)的電飯煲作為職工福利發(fā)給每位職工,每臺電飯煲成本350元,售價(jià)500元,增值稅率13%,企業(yè)共有職工100人,70人為生產(chǎn)人員,30人為管理人員。編制發(fā)放非貨幣福利及其分配的會計(jì)分錄。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
你好,更正 該公司應(yīng)付職工薪酬的金額為=20*500*(1%2B13%)