就是這樣做分錄調(diào)整在賬面的
借:主營業(yè)務(wù)成本943.4 應(yīng)交稅費(進項稅額)56.6 貸:銀行存款1000 老師,進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
過道費的本不應(yīng)該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
借:營業(yè)成本 貸 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 這個審計調(diào)整分錄怎么做。
老師,你好,物流運輸行業(yè)跨年帳需要調(diào)整多入的成本和進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么處理 原來,借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
老師晚上好,我公司是國有獨資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個體戶一般納稅人個人經(jīng)營所得稅,成本費用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個稅點。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個體戶申報經(jīng)營所得。 填表 應(yīng)稅項487952.98,應(yīng)稅項34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動算2125.67,請問這個應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準(zhǔn)備面試一個公司,公司名稱赤峰市強本農(nóng)牧業(yè)投資(集團)有限公司,像這種集團有限公司是不是必須用企業(yè)會計準(zhǔn)則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎