?你好;? ?你開的是啥業(yè)務內(nèi)容的 ;? 你 開出去銷項稅; 不管是什么稅率的 ;都可以用符合抵扣要求的進項稅來抵扣的; 不考慮一一對應哈? ?
旅游業(yè)—主營業(yè)務可直接抵減的費用發(fā)票是普票(銷項稅額),專票得做認證后進項稅轉出,主營業(yè)務以外收到的發(fā)票只有專票做進項稅,普票不能做進項稅得全額入賬?老師,我說的對嗎?
老師 這個營業(yè)執(zhí)照的范圍,我做商貿(mào)購銷糧油米等物品可以進其他業(yè)務收入嗎?還是該進主營業(yè)務收入呢?我已經(jīng)進的其他業(yè)務收入,會有什么問題嗎?同時我們有服務性的收入,那個我記入的主營業(yè)務收入~
老師。你好 。如果公司要開營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營業(yè)務范圍內(nèi)的專票 不是主要的業(yè)務 那這種是怎么繳稅的呢 沒得其他業(yè)務的進項票 只有主營業(yè)務的進項票 那可以用主營業(yè)務的進項票去抵扣進項稅嗎
老師,公司開了一張技術咨詢的發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照上也能開這項業(yè)務,實際上沒有發(fā)生這這項業(yè)務,那我要做進主營業(yè)務收入,那我這個主營業(yè)務成本可以做哪些東西進去呀
老師您好,請問進項專票還沒抵扣,因為公司新開辦的,還沒有主營業(yè)務收入,那進項票我是不是可以放著先不做賬?謝謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
比如我是進項票貨品13% 我現(xiàn)在需要開的機械租賃的發(fā)票 也是按照13%的開嗎
? ?是的。 也是可以抵扣哈? ??
那如果我的進項票是進的貨物 銷項票開的機械租賃 那就是沒得辦法結轉貨物的成本對不
?你好 ;? ?可以抵扣的 ; 你們銷售出去了 貨物才結轉貨物成本 呀 ;? 你只是 增值稅抵扣而已哦? ??