您好 在建工程不影響期間損益科目 現(xiàn)在不需要處理
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬??顚S?,收到款我是這樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長期應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款—裝修款200萬 現(xiàn)在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預(yù)付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會計(jì)分錄?
去年支付了200萬的裝修款,沒有發(fā)票,借預(yù)付賬款200萬 貸銀行存款。去年底暫估了裝修費(fèi),借在建工程200萬,貸應(yīng)付賬款200萬。發(fā)票還沒有來,我現(xiàn)在怎么處理呀
去年年底暫估了130萬的裝修費(fèi),借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
我在去年年底的時(shí)候,做了工程施工暫估,會計(jì)分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 200萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
1、我是業(yè)主方,本期審核工程量1000萬,扣回預(yù)付款200萬,支付700萬,分錄如下: 借:一期 1000萬 貸:預(yù)付賬款 200萬 銀行存款 700萬 暫估 100萬 2、同時(shí)收到發(fā)票900萬的分錄怎么做,借貸方在什么科目
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
領(lǐng)導(dǎo)讓我年底暫估這個(gè)在建工程有什么意義呢?等來發(fā)票時(shí)沖嗎?
麻煩老師能不能根據(jù)我的這個(gè)業(yè)務(wù),給我說一下完整的賬務(wù)處理,謝謝
請問裝修的房屋是自己單位的嗎
是我們單位自己房子的裝修
那裝修去年有沒有實(shí)際開始做?
做了,已經(jīng)完工了,我們把錢也付完了,就差發(fā)票了
那計(jì)入預(yù)付賬款科目沒有實(shí)際體現(xiàn)單位的資產(chǎn)類別 預(yù)付賬款是留動資產(chǎn) 在建工程是長期資產(chǎn) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 沒有收到發(fā)票 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)次月開始,和房產(chǎn)一起計(jì)提折舊嗎?在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這部分需要交房產(chǎn)稅嗎?
收到發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)次月開始,和房產(chǎn)一起計(jì)提折舊 在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這部分需要交房產(chǎn)稅
后期還會涉及什么稅金嗎?
就是房產(chǎn)稅 其他沒什么
可不可以一開始分錄,借在建工程 貸銀行存款,收到發(fā)票并到達(dá)可使用狀態(tài)時(shí)借 固定資產(chǎn) 貸在建工程
不可以 不管發(fā)票是否收到? 達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài) 就應(yīng)該這樣 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
老師,我寫的有問題嗎?沒有看懂你的回復(fù)
收到發(fā)票并到達(dá)可使用狀態(tài)時(shí)借 固定資產(chǎn) 貸在建工程 不是收到發(fā)票并達(dá)到 是不管發(fā)票是否收到? 只要達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài) 就應(yīng)該這樣 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
那有沒有收到對方發(fā)票如何反應(yīng)
沒有收到發(fā)票 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這個(gè)就反映了啊
在建工程這部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)月還是次月開始交房產(chǎn)稅?
在建工程這部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 次月繳納