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去年支付了200萬的裝修款,沒有發(fā)票,借預(yù)付賬款200萬 貸銀行存款。去年底暫估了裝修費(fèi),借在建工程200萬,貸應(yīng)付賬款200萬。發(fā)票還沒有來,我現(xiàn)在怎么處理呀

2022-04-12 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 14:27

您好 在建工程不影響期間損益科目 現(xiàn)在不需要處理

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 14:30

領(lǐng)導(dǎo)讓我年底暫估這個(gè)在建工程有什么意義呢?等來發(fā)票時(shí)沖嗎?

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 14:31

麻煩老師能不能根據(jù)我的這個(gè)業(yè)務(wù),給我說一下完整的賬務(wù)處理,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:35

請問裝修的房屋是自己單位的嗎

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 14:37

是我們單位自己房子的裝修

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:43

那裝修去年有沒有實(shí)際開始做?

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 14:44

做了,已經(jīng)完工了,我們把錢也付完了,就差發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:48

那計(jì)入預(yù)付賬款科目沒有實(shí)際體現(xiàn)單位的資產(chǎn)類別 預(yù)付賬款是留動資產(chǎn) 在建工程是長期資產(chǎn) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 沒有收到發(fā)票 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 14:53

收到發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)次月開始,和房產(chǎn)一起計(jì)提折舊嗎?在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這部分需要交房產(chǎn)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:54

收到發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)次月開始,和房產(chǎn)一起計(jì)提折舊 在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這部分需要交房產(chǎn)稅

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 15:01

后期還會涉及什么稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:02

就是房產(chǎn)稅 其他沒什么

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 15:07

可不可以一開始分錄,借在建工程 貸銀行存款,收到發(fā)票并到達(dá)可使用狀態(tài)時(shí)借 固定資產(chǎn) 貸在建工程

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:10

不可以 不管發(fā)票是否收到? 達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài) 就應(yīng)該這樣 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 15:12

老師,我寫的有問題嗎?沒有看懂你的回復(fù)

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:14

收到發(fā)票并到達(dá)可使用狀態(tài)時(shí)借 固定資產(chǎn) 貸在建工程 不是收到發(fā)票并達(dá)到 是不管發(fā)票是否收到? 只要達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài) 就應(yīng)該這樣 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 15:16

那有沒有收到對方發(fā)票如何反應(yīng)

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:17

沒有收到發(fā)票 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這個(gè)就反映了啊

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快賬用戶4445 追問 2022-04-12 15:21

在建工程這部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)月還是次月開始交房產(chǎn)稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:43

在建工程這部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 次月繳納

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您好 在建工程不影響期間損益科目 現(xiàn)在不需要處理
2022-04-12
您好 這樣寫分錄正確的
2022-05-23
分錄調(diào)整:先全額沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。 40 萬處理:確定無票且不應(yīng)計(jì)成本,借 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,貸 “以前年度損益調(diào)整”,再轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤”;可能取得票則先掛賬。 稅務(wù)影響:匯算清繳前調(diào)增應(yīng)納稅所得額;匯算清繳后符合條件可追補(bǔ)扣除 。 有進(jìn)項(xiàng)按規(guī)定抵扣。
2025-05-20
你好,同學(xué),會計(jì)處理沒有問題。應(yīng)付賬款-暫估下面可以設(shè)置核算項(xiàng)目,體現(xiàn)供應(yīng)商。
2024-07-12
您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負(fù)數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
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