同學(xué)你好 這個(gè)可以的
庫(kù)存商品問(wèn)題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),沒(méi)有存貨,沒(méi)有出入庫(kù)單、沒(méi)有任何憑證可查這筆庫(kù)存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題庫(kù)存商品二級(jí)科目中: 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒(méi)入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒(méi)有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計(jì)算后,直接從庫(kù)存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實(shí)際與這筆庫(kù)存商品無(wú)關(guān))。 請(qǐng)問(wèn):遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正,實(shí)在沒(méi)有實(shí)物可查怎么辦。
請(qǐng)問(wèn)我是小型商貿(mào)企業(yè),做了進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬,在財(cái)務(wù)軟件里庫(kù)存商品要用數(shù)量金額式嗎?還是說(shuō)只要二級(jí)科目寫(xiě)商品名稱就可以?
你好,老師,我公司商貿(mào)批發(fā)零售企業(yè),賣(mài)工業(yè)潤(rùn)滑油的,我現(xiàn)在做外賬總賬用,就是輸入憑證,出報(bào)表用,但是我們庫(kù)存商品產(chǎn)品種類(lèi)很多,到目前為止有兩三百個(gè),后續(xù)還會(huì)不斷增加。有哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件適合我這種情況庫(kù)存商品二級(jí)科目下科目編號(hào)能編好幾百個(gè)的?我原來(lái)在用的是金蝶迷你版本的,庫(kù)存商品編碼是1405,下面設(shè)置二級(jí)科目編碼的時(shí)候,范圍只能是140501-140599,下面就到底不能設(shè)置了
老師,比如數(shù)字科技有限公司服務(wù)行業(yè)是做信息服務(wù)的,他銷(xiāo)售的是服務(wù),然后進(jìn)項(xiàng)這塊服務(wù)我是①進(jìn)成本呢還是進(jìn)費(fèi)用呢?②這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)生成是庫(kù)存商品?③服務(wù)行業(yè)可以寫(xiě)庫(kù)存商品嗎?是小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)是普票 能幫我解答這三個(gè)問(wèn)題么?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng),18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫(kù)存商品,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入庫(kù)單之類(lèi)的庫(kù)存商品類(lèi)的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫(xiě)了數(shù)量、有的沒(méi)有寫(xiě);實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒(méi)給我們貨款也就一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開(kāi)具發(fā)票出去給他們要怎么開(kāi)具出去呢?稅率可以開(kāi)具多少的?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
Excel表格的臺(tái)賬可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)也是可以的