同學(xué),你好,現(xiàn)在小規(guī)模是在200到300左右,一般納稅人在300到600左右,這個(gè)要根據(jù)公司的事情多少來(lái)決定的。
我們公司內(nèi)部員工餐廳,購(gòu)買食材菜,只有收據(jù)怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票啊?代開明目是什么?不理解?除了入福利費(fèi),還有別的辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對(duì)嗎?對(duì)于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒(méi)有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對(duì)2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請(qǐng)鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
有做代賬的老師嗎,一般代賬怎么收費(fèi)。像領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,去稅務(wù)局辦事和工商這塊辦事,一般怎么收費(fèi),還是包含在基礎(chǔ)代賬費(fèi)里面
老師我們公司是代理服務(wù)公司給個(gè)體定期定額個(gè)體戶辦理服務(wù),定期定額不做賬他們打進(jìn)來(lái)每月的服務(wù)費(fèi)不要票,我們辦理工商注冊(cè)代開發(fā)票這些事,我們老板也不想交稅怎么辦,我們這種可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?我們是一般納稅人
老師,好,資源辦,讓我們開了一個(gè)代征戶,需要先把大概稅款存進(jìn)去,拉一車,從代征戶里面把增值,(3%),附加稅,資源稅,服務(wù)費(fèi),都扣除了來(lái)了,這個(gè)需要做賬嗎?我們是一般納稅人,是按13%交稅的,現(xiàn)在不是有很多優(yōu)惠政策,哪個(gè)系統(tǒng)是他們自己開發(fā)的,像資源稅減半征收,但是,他們系統(tǒng)沒(méi)有,這賬怎么做
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄