你好 借:制造費(fèi)用, 管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊?
30日按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi)780管理部門辦公設(shè)備折舊費(fèi)1200元
按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi)3300元,管理部門辦公設(shè)備折舊費(fèi)1200元。會計(jì)分錄。
2)按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi)3300元,管理部門辦公設(shè)備折舊費(fèi)1200元
10.按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi)3300元,管理部門辦公設(shè)備折舊費(fèi)1200元。3會計(jì)分錄
12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi)3300元,管理部門辦公設(shè)備折舊費(fèi)1200元。
老師你好,問一下,去年銷售量400萬,現(xiàn)在返點(diǎn)給客戶6個(gè)點(diǎn),怎么處理減少應(yīng)收賬
老師,零售商店結(jié)業(yè),稅務(wù)注銷資產(chǎn)負(fù)債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務(wù)注銷的流程是怎樣的?
老師,我們客戶付款付了1200美金的現(xiàn)金,沒存入銀行,現(xiàn)在業(yè)務(wù)出去出差直接給業(yè)務(wù)當(dāng)差旅費(fèi)了,這屬于現(xiàn)金坐支嗎,違規(guī)嗎
轉(zhuǎn)兌的別人的診所,是小規(guī)模公司的,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼沒變,改的名字和法人,實(shí)際股權(quán)人都不一樣了,我問稅務(wù)是接著原來的賬做賬就行,但是我想問一下公司給原來的診所轉(zhuǎn)兌的五十萬怎么入賬?對方應(yīng)該給開什么憑證,應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬?還有公司又租了一個(gè)房子做倉庫等,也是轉(zhuǎn)兌的,這個(gè)轉(zhuǎn)兌費(fèi)用4萬能入賬嗎?需要對方開什么發(fā)票嗎?
老師好,退休返聘,個(gè)稅可以扣6萬嗎?謝謝
老師,我們把貨按含稅價(jià)賣給A,未收款未開票,A是沒有資質(zhì)的中間商,待A把貨賣給第三方,1??如果第三方要票,第三方會給我們轉(zhuǎn)賬,我們給第三方開票。2??如果第三方不要票,A就和第三方自己交易了,然后A再以現(xiàn)金形式把貨款給我們。 那再我們把貨賣給A的時(shí)候內(nèi)賬怎么做賬,將來開票和不開票的時(shí)候要怎么做內(nèi)賬
購買酒水送禮,視同銷售嗎?
您好,增值稅加計(jì)扣除是在每月申報(bào)增值稅時(shí)加計(jì)扣除嗎?
成本是負(fù)數(shù)怎么辦,因?yàn)橛屑t沖,就負(fù)數(shù)著申報(bào)嗎
微信掃碼加老師開通會員