你好,請問你的問題是什么
宏華公司2021年12月份應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)核算 資料:宏華公司為增值稅一般納稅人,每年6月30日和12月31日編制報表。公司應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)如下: 資料一:2021年10月10日銷售一批電炒鍋給甲單位,價款為100 000元,增值稅稅額為13 000元,商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定,甲單位交來一張票面金額為113 000元、期限為90天、票面利率為5%的商業(yè)承兌匯票。 資料二:沿用資料一,商業(yè)承兌匯票到期,甲單位無款支付。 資料三:宏華公司2021年11月1日銷售一批電飯煲給甲單位,價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元,商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定,甲單位交來一張票面金額為226 000元、期限為6個月、票面利率為5%的商業(yè)匯票。2022年2月1日宏華公司持票到銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)年利率為9%。票據(jù)到期時甲單位如期付款。 要求: 根據(jù)資料一,確定該商業(yè)匯票的到期日;編制宏華公司自收到商業(yè)匯票到期收回票款的會計分錄。 根據(jù)資料二,編制宏華公司票據(jù)到期的會計分錄。 根據(jù)資料三,假如上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,作收到匯票至匯票到期時的記賬憑證(要求寫出必要的計算過程并填制必要的原始憑證);假如上述商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,作收到匯票至匯票到期時的記賬憑證(要求寫出必要的計算過程并填制必要的原始憑證
A公司于4月10日銷售商品一批售價為500000元,增值稅為65000,收到購貨單位的商業(yè)承兌匯票一張,面值為565000元,期限為3個月,年利率6%。A公司持該商業(yè)承兌匯票到期并收回票款
A公司于4月10日銷售商品一批售價為500000元,增值稅為65000,收到購貨單位的商業(yè)承兌匯票一張,面值為565000元,期限為3個月,年利率6%。A公司持該商業(yè)承兌匯票到期并收回票款
2020年9月30日甲公司銷售一批商品給A單位,銷售價款為400 000元,增值稅稅額為52 000元,商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定,A單位交來一張票面金額為452000元、期限5個月、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。 (1)2020年12月31日甲公司對該帶息商業(yè)匯票進(jìn)行計息。
2020年9月30日甲公司銷售一批商品給A單位,銷售價款為400 000元,增值稅稅額為52 000元,商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定,A單位交來一張票面金額為452000元、期限5個月、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。 (1) 2021年2月28日,商業(yè)承兌匯票到期,A單位無款支付,轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
2021年2月28日,商業(yè)承兌匯票到期,A單位無款支付,轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款(這個會計分錄怎么寫?)
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)