同學(xué)你好 個體工商戶就可以
某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從國外進口一臺檢測設(shè)備,成交價格為10萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費、運費等費用合計2萬元,關(guān)稅稅率為5%,企業(yè)按照規(guī)定繳納了相關(guān)稅款,取得海關(guān)開具的進口增值稅海關(guān)繳款書;(2)向某大型商場銷售一批家電,取得不含稅銷售收入20萬元,開具增值稅專用發(fā)票;另收取2000元的包裝物押金(已單獨記賬)和2萬元的優(yōu)質(zhì)服務(wù)費,均未開票;(3)向某食品公司銷售自制的大型冷藏設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅銷售額為50萬元;(4)外購食品大禮包200袋(每袋50元)取得專用發(fā)票,注明不含稅金額16000元,以及自產(chǎn)小家電200件(每件不含稅售價100元),作為過節(jié)福利發(fā)放給全體職工。(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款8萬元;采購過程中發(fā)生不含稅運費2000元,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票。(6)從小規(guī)模納稅人處購進零配件一批,取得自行開具的增值稅普通發(fā)票,注明價款4萬元;(7)因管理不善企業(yè)上月購買的原材料
附小王是自主就業(yè)退役士兵,擬從事運輸服務(wù),年銷售額為200萬元。問:成立一家運輸公司好,還是成立一家個體工商戶好?
人甲公司為增值稅一最的稅人,主要從事家電的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。202年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙商場銷售自產(chǎn)洗衣機批,含增值稅銷售額226萬元,收取包裝物押金3.39萬元。(2)向客戶無償贈送洗衣機10臺,同類型洗衣機不含稅價3000元/臺。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機一批,不含稅銷售價100萬元,實際收取不含稅價款80萬元。(4)將20臺自產(chǎn)空調(diào)用于員工福利,無同類型空調(diào)對外銷售價格,自產(chǎn)空調(diào)成本2000元/臺。(5)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額30萬元。(6)銷售部李某國內(nèi)出差,取得10張高鐵票,合計金額5000元。知:銷售貨物增值稅稅率為13%:鐵路旅客運輸服務(wù)按照9%i計算進項稅額:
i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業(yè),公司人數(shù)100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產(chǎn)房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當(dāng)?shù)厥康囟愵~3元一平方米,投資性房2月地產(chǎn)價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅安運箱性照各156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發(fā)生成本合計1,285,400.00元,三季度,應(yīng)繳納多少增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅和企業(yè)所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產(chǎn)稅稅率使用國家規(guī)定)這個題應(yīng)該怎么計算?是小型微利企業(yè)的最新政策
i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業(yè),公司人數(shù)100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產(chǎn)房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當(dāng)?shù)厥康囟愵~3元一平方米,投資性房2月地產(chǎn)價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅客運輸服務(wù)156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發(fā)生成本合計1,285,400.00元,三季度,應(yīng)繳納多少增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅和企業(yè)所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產(chǎn)稅稅率使用國家規(guī)定)這個題應(yīng)該怎么計算?是小型微利企業(yè)的最新政策
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報逾期繳納會咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護費、信息技術(shù)服務(wù)費,是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會支付業(yè)務(wù)招待費2.6萬元 應(yīng)該入哪個科目?
購買辦用品、工作服、勞動保護用品,是否繳納印花稅
現(xiàn)在的工作好找嗎?就業(yè)形勢如何
老師,收入占總收入的比重,我們把廠房租賃出去了,我們代收的水,電,取暖費,再給對方開發(fā)票的時候,會計計入到其他應(yīng)付款中了,申報增值稅時銷售額中含有這部分金額,但是會計賬的收入里沒有這部分金額,我按照圖片劃線中的要求,業(yè)務(wù)發(fā)生的銷售額應(yīng)不應(yīng)該算這部分錢呢?
資產(chǎn)報廢或拍賣處置是否繳納印花稅
老師你好我想問下次月實際用現(xiàn)金發(fā)放工資112450,并扣回代扣個人所得稅8550。我寫的借貸不平到底哪里原因電腦