固定資產(chǎn)還在使用嗎?如果還在使用的不需要做處理的

老師,固定資產(chǎn)購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 折舊:借:管理費(fèi)用(折舊) 貸:累計(jì)折舊 年終需不需要結(jié)轉(zhuǎn),折舊完了要怎么處理呢
折舊完的固定資產(chǎn)還需要處理不
固定資產(chǎn)折舊完了需要怎么處理
老師 提完折舊的固定資產(chǎn)怎么處理呢?需要處理嗎?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了需要怎樣處理
增值稅發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證沒(méi)時(shí)間要求了吧?
老師好!咱們是一家餐飲公司,有一家分店的一個(gè)收入在總公司那邊確定了收入開(kāi)了票,但是總公司這邊,又沒(méi)有相應(yīng)的成本費(fèi)用,這一塊的成本支出這個(gè)要怎么調(diào)整與完善?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下公務(wù)員要交個(gè)稅嗎
老師您好,我9月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候正常是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,但是實(shí)際不用交稅,都減免了,而且還有一點(diǎn)退稅,現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)顯示增值稅是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么做賬呢 ?
老師,我有筆分錄有點(diǎn)懞,能不能幫我看看,之前6月來(lái)發(fā)票記賬進(jìn)個(gè)人報(bào)銷(xiāo),借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費(fèi)用,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對(duì),現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷(xiāo),紅字借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸之前報(bào)銷(xiāo)的個(gè)人,正確分錄,借……,貸應(yīng)付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷(xiāo)個(gè)人報(bào)銷(xiāo)這步?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是繳納個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得的稅收優(yōu)惠政策是什么?利潤(rùn)9000多就需要繳納500塊的稅款了
老師一般納稅人可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,在抖音平臺(tái)售賣(mài)課程:用戶(hù)實(shí)付:1376.9元,平臺(tái)補(bǔ)貼:19元,商家實(shí)收:1395.9元,扣除傭金70元,實(shí)際銀行到賬1325.9元,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
提問(wèn)#老師,一般納稅人制造業(yè)可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)是12-8月數(shù)據(jù),實(shí)際支付的12-5月數(shù)據(jù),所得稅申報(bào)表“實(shí)際支付的職工薪酬”填兩個(gè)當(dāng)中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?


可是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)折舊的
你好, 還有其他的固定資產(chǎn)嗎?