你好,請問你想問的問題具體是?
電視機不含稅銷售單價5000元,2017年8月發(fā)貨給您省直機構(gòu)200臺,用于銷售支付發(fā)貨運費用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值稅專用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值稅專用發(fā)票著名用于銷售,支付發(fā)貨運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅490元
給外省分支機構(gòu)150臺用于銷售,并支付運輸單位運費1300元(不含稅價)。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。怎么計算?
1. 某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗收入庫; (2)外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開 具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司 開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2019 年10月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.85萬元(含稅)。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。(3)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企職工福利。
1)銷售空調(diào)機500臺,每合零售價5450元,商場派人負責(zé)安裝,每合收取安裝費200兀。(2)銷售電冰箱100臺,每合零售價格3390元。(3)購進空調(diào)機200合,取得增值稅專用發(fā)票注明價款400000元,貨款已支付;另支付運輸費用20000元,并取得增值稅專用發(fā)票。
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問:對方公司為我公司開具的租賃發(fā)票(我方取得的租賃發(fā)票),我方也應(yīng)該在稅費所屬期內(nèi)繳納印花稅嗎?
老師,請問交去年一年的物業(yè)費怎么做賬
老師好,請教個問題,境外工程國內(nèi)采購材料免增值稅,這個采購后申請退稅還是供應(yīng)商直接給開免稅發(fā)票?
現(xiàn)在的中級會計考試,是不是比以前簡單多了?
現(xiàn)在國稅里所得稅應(yīng)付職工薪酬是一個季度的還是截止到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)
老師,如果8月確認了成本,9月票回來,是不是把票放8月做賬的后面當(dāng)附件就行。
跨境電商平臺根據(jù)什么來報收入 銷售額還是回款額
2024年12月入賬的一輛價值20萬的汽車,可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳一次性扣除嗎?
請教,會費可以在個人所得稅稅前扣除嗎
請問老師,城鎮(zhèn)土地使用稅交納,住宅,商鋪,地下車位的售出面積都要算上嗎?