同學你好 委托方 1 借,發(fā)出商品70000 貸,庫存商品70000 2 借,應收賬款56500 貸,主營業(yè)務收入50000 貸,應交稅費一應增一進項6500 借,主營業(yè)務收入35000 貸,發(fā)出商品35000 3 借,銷售費用5000 借,應交稅費一應增一進項300 貸,應收賬款5300 4 借,銀行存款56500-5300 貸,應收賬款56500-530 受托方 1 借,受托代銷商品100000 貸,受托代銷商品款100000 2 借,銀行存款56500 貸,受托代銷商品50000 貸,應交稅費一應增一銷項6500 3 借,應交稅費一應增一進項6500 借,受托代銷商品款50000 貸,應付賬款56500 4 借,應付賬款5300 貸,其他業(yè)務收入5000 貸,應交稅費一應增一銷項300 4 借,應付賬款56500-5300 貸,銀行存款56500-5300
老師,現(xiàn)在是個人所得稅年度匯算時間,贍養(yǎng)兩個老人、兩個孩子(一個讀小學,一個2歲),能專項扣除多少?
我們買煤價款486910.13元,稅款63298.32元,價稅合計550208.45元,賣煤價款563530.53元,稅款73258.97元,價稅合計636789.5元,印花稅要交多少,請寫出計算過程
才報名的369元的,我應該在哪里開始上課,如何加入正確的班級
單位想從本月開始增加一個人的社保,可是這個月的繳費期已經過了,如果今天把人員添加上去,社保是從這個月開始計,還是從上個月開始計呢
公司去年開的銷項票沒有入賬做收入,但增值稅已交,因為當時未確定是否紅沖發(fā)票,今年已紅沖那一部分發(fā)票,(跨年),請問今年做匯算清繳的時候是否要補計那一部分收入
是個體戶老板,同時又在別的公司上班,個稅應該怎么算
老師,一般納稅人增值稅月末結轉賬務處理怎么做用用什么做附件?
目標市場的區(qū)域路徑是第幾章內容
老師,出庫結轉成本,是按成本價(進價)來結轉成本吧?
稅務局讓補所屬期24年12月未開票收入的增值稅7000元,房產稅20000,怎么做賬
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