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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,3月底做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,實(shí)際還沒有交,31號(hào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢

2022-04-11 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 15:36

你好 ; 你們沒有繳納是因?yàn)闆]有超過45萬普票免增值稅的話 ; 那么做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 15:46

老師,你好,是開的專票

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齊紅老師 解答 2022-04-11 15:51

?你好; 開專票的話 這部分要繳納哦 ; 繳納做? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 16:03

這個(gè)月按季申報(bào)的時(shí)候才交增值稅哦

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 16:08

上個(gè)月沒交

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 16:09

所以月底應(yīng)該怎么做賬才平

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:10

?你好;? ?上個(gè)月做計(jì)提??借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ;4月做繳納? ??借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ? 就平衡了。? ?

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 16:11

月底的時(shí)候,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ;

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 16:11

就是月底的賬不平

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:16

?你好;? 不用你平的 ; 這個(gè) 次月繳納了就平衡了增值稅 科目的 ;? 月末把主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)本年利潤去? ??

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 16:47

老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:53

?你好;? ?負(fù)債表 你有應(yīng)交稅費(fèi)未交的情況。? ?應(yīng)交稅費(fèi)欄次肯定是有金額余額的 ;? 要是沒有余額? ?才說明你? 報(bào)表不對(duì)的? ?

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快賬用戶4387 追問 2022-04-11 17:05

麻煩老師幫我看看,這樣顯示不平,我不管它嗎,就這樣,這個(gè)月繳稅就行了嘛

麻煩老師幫我看看,這樣顯示不平,我不管它嗎,就這樣,這個(gè)月繳稅就行了嘛
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齊紅老師 解答 2022-04-11 17:10

?你好;? ?不平肯定不行的; 要查看原因的;? 負(fù)債表兩邊要平衡的??

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你好 ; 你們沒有繳納是因?yàn)闆]有超過45萬普票免增值稅的話 ; 那么做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2022-04-11
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-04-14
你好,交稅的時(shí)候或者結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的時(shí)候直接從借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出
2024-04-07
你好,小規(guī)模納稅人他沒有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,一般做賬的時(shí)候是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)就可以了
2024-01-31
您好 沒有增值稅需要繳納 就不需要計(jì)提稅金及附加
2022-05-12
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