你好 ; 你們沒(méi)有繳納是因?yàn)闆](méi)有超過(guò)45萬(wàn)普票免增值稅的話 ; 那么做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

老師請(qǐng)問(wèn),我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票上面稅額顯示***,做賬的時(shí)候還需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模在做內(nèi)賬時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,3月底做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,實(shí)際還沒(méi)有交,31號(hào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開(kāi)票是1%嗎?我前面月份開(kāi)成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說(shuō)就完事了? 借銀行 100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
小規(guī)模有銷售收入時(shí),分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理嗎
我開(kāi)了兩個(gè)公司,兩個(gè)公司轉(zhuǎn)錢(qián),需要開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們出口簽訂合同是人民幣,結(jié)算是美元。我們出口報(bào)關(guān)都是人民幣和匯率折算的美元。到時(shí)對(duì)賬怎么對(duì)?匯率一直在變,他們匯過(guò)來(lái)的時(shí)候匯率肯定不一樣。
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月有個(gè)員工個(gè)稅系統(tǒng)的實(shí)發(fā)金額比工資發(fā)放的實(shí)發(fā)金額少了104.76(工資表忘記扣個(gè)稅了),這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)怎么調(diào)整比較好?
老師,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬給代賬公司做,我公司發(fā)生了一件事,司機(jī)運(yùn)貨到對(duì)方單位,和對(duì)方單位的人發(fā)生口角,后升級(jí)到肢體接觸,最后我公司司機(jī)拿刀砍傷人?,F(xiàn)在是要打官司,我公司用現(xiàn)金支付律師費(fèi)15000元,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)分錄? 支付律師費(fèi) 借什么? 貸庫(kù)存現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn) 我們公司 收到的 設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告設(shè)計(jì)費(fèi) 計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目, 這個(gè)是給我們天貓網(wǎng)頁(yè)做的上架產(chǎn)品P圖費(fèi)用
公司成立之初為了集資,拉了幾個(gè)非工商注冊(cè)上的股東,他們投資的款也通過(guò)公帳打入公司賬戶并計(jì)入實(shí)收資本入賬,現(xiàn)在想要把公司賬面實(shí)收資本更正為按工商注冊(cè)上的股東,把非工商登記的股東從賬面上調(diào)走,需要些什么資料?怎么調(diào)賬?
假設(shè)一個(gè)人員工的應(yīng)發(fā)工資是5000,個(gè)人承擔(dān)社保是500,公司承擔(dān)社保是1000,那么公司得成本是多少
一般納稅人,又讓開(kāi)票了,加上今天三萬(wàn)多了額度 ,目前還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),能開(kāi)票嗎
農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)盈余及盈余分配表中沒(méi)有所得稅科目,可以計(jì)入其他經(jīng)營(yíng)支出嗎?是2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)補(bǔ)繳一筆。會(huì)計(jì)分錄怎么做
開(kāi)家具軟裝類產(chǎn)品是幾個(gè)點(diǎn),一般納稅人


老師,你好,是開(kāi)的專票
?你好; 開(kāi)專票的話 這部分要繳納哦 ; 繳納做? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
這個(gè)月按季申報(bào)的時(shí)候才交增值稅哦
上個(gè)月沒(méi)交
所以月底應(yīng)該怎么做賬才平
?你好;? ?上個(gè)月做計(jì)提??借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ;4月做繳納? ??借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ? 就平衡了。? ?
月底的時(shí)候,借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ;
就是月底的賬不平
?你好;? 不用你平的 ; 這個(gè) 次月繳納了就平衡了增值稅 科目的 ;? 月末把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去? ??
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平
?你好;? ?負(fù)債表 你有應(yīng)交稅費(fèi)未交的情況。? ?應(yīng)交稅費(fèi)欄次肯定是有金額余額的 ;? 要是沒(méi)有余額? ?才說(shuō)明你? 報(bào)表不對(duì)的? ?
麻煩老師幫我看看,這樣顯示不平,我不管它嗎,就這樣,這個(gè)月繳稅就行了嘛
?你好;? ?不平肯定不行的; 要查看原因的;? 負(fù)債表兩邊要平衡的??