同學(xué)你好,如果你是4月份開普票4000的話,還是填在第10行哈
我是一般納稅人,玩十月份開了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,然后我有作廢了,我重新開了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,那我這個(gè)月怎么報(bào)增值稅
老師,我問一下比如我這個(gè)月開票金額普票4000那么,我怎么去電子稅務(wù)局報(bào)稅呢怎么填那個(gè)表。這個(gè)是申報(bào)增值稅的
老師,我是小規(guī)模,2022.3月開了專票4000,已申報(bào),稅率1;2022年12月我把它(4000)開了紅字發(fā)票,稅率1。4月以后的稅率是3,我12月開了專票10000,這個(gè)我怎么申報(bào)填表?如果按10000-4000=6000申報(bào),4000就少了2個(gè)點(diǎn)的稅,我在百度看有老師說,那2個(gè)點(diǎn)在減征額那填,可不可以直接這樣填?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
老師 我個(gè)體戶申報(bào)季報(bào),想問下 我這個(gè)季度在稅務(wù)局代開了一筆27萬專票 。稅額已繳納 。 我想問 我這次在電子稅務(wù)局里面申報(bào)要怎么填呢 填在第多少列
員工拿發(fā)票報(bào)銷,計(jì)入福利費(fèi)的加班車費(fèi)跟餐飲費(fèi),還需要替員工繳納個(gè)稅嗎
老師好,申報(bào)科小什么時(shí)候截止呢
請問老師,我司現(xiàn)承包一個(gè)食堂,9月底現(xiàn)有公司月底盤點(diǎn)有庫存,10月起用另一公司名稱經(jīng)營,請問現(xiàn)有庫存轉(zhuǎn)給下個(gè)公司,這些庫存該怎么賬務(wù)處理?(現(xiàn)公司,接受公司各自的處理方式?
老師,請問,因?yàn)槁?lián)系不上國外的客戶導(dǎo)致尾款收不回來,這種情況應(yīng)該如何處理?
寵物店開銷售發(fā)票能不能直接開“飼料”不開明細(xì)
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,需要按照幾個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅
#提問#24年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)整增加額,等于納稅調(diào)少額(里面存在業(yè)務(wù)招待費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除),為了不退稅,調(diào)增了納稅調(diào)整增加額,稅務(wù)專管員詢問,該怎么解釋原因
老師您好,請問我們做窯爐安裝服務(wù)的,我們是一般納稅人,給客戶開發(fā)票需要開幾個(gè)點(diǎn)的增值稅?
跨境電商報(bào)關(guān)單價(jià)怎么報(bào)
老師 我看我們做賬軟件里面 現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi) 是等于資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的年初數(shù)減期末數(shù) 這個(gè)計(jì)算公式是對的嗎
那我填對了對嗎
為什么剛進(jìn)去的時(shí)候他自己填在第一行
然后我把他刪了填在第十行
是的哈,填對了的哈
然后那個(gè),為什么那個(gè)免稅額是120呢
我不理解
如果是普票的話就是填在第10行,系統(tǒng)取數(shù)錯(cuò)誤哈。
因?yàn)橄到y(tǒng)是按照4000*3%算的哈,這個(gè)沒影響哈,因?yàn)椴挥媒欢?
那如果是專票呢
填在那一行呢
專票的話,填在第二行和第一行
最前面兩個(gè)是嗎
是的哈,就是最前面兩個(gè)
那我明白了,謝謝老師
不客氣哈,給個(gè)五星好評唄,謝謝啦