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#提問#24年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)整增加額,等于納稅調(diào)少額(里面存在業(yè)務(wù)招待費、研發(fā)費用加計扣除),為了不退稅,調(diào)增了納稅調(diào)整增加額,稅務(wù)專管員詢問,該怎么解釋原因

2025-09-30 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-30 14:31

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2025-09-30
您好,營業(yè)外支出增加、計提了信用減值準備、管理費用增加都是應(yīng)納稅所得額減少了,因為都是減少了利潤
2023-12-10
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減? 企業(yè)所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?
2023-03-01
現(xiàn)在想要補交5120元年度所得稅,要調(diào)減費用金額=5120/0.025=204800
2022-05-25
您好,這是調(diào)表不調(diào)賬,賬上沒有分錄的,我們只是匯繳時應(yīng)納稅所得額調(diào)整了,影響到所得稅,實交多少我們賬上就計提多少
2023-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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