你好,可以把這個租金改為押金,就可以等逾期時才確認收入交稅
資料:某商場為增值稅-般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2021年7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1.7月上旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為100 000元,增值稅為13 000元;向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22 600元;柜臺零售貨物金額為11300元。 2.7月中旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為200000元,增值稅為26000元;向一般納稅人銷售-批貨物,貨款為1 200 000元。 3.以庫存 商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。 4.7月 下旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為50000元,增值稅6 500元;柜臺零售貨物的銷售額為226 000元;另賣出一 臺空調(diào)機給給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。 要求:計算該商場7月份應(yīng)納增值稅額(分別計算銷項稅額合計、進項稅額合計、應(yīng)納增值稅額)。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月銷售空調(diào)500臺,單價為5200(不含稅),另外向經(jīng)銷售收取空調(diào)包裝物租金113元/臺。該企業(yè)當(dāng)年可以抵扣進項稅額200000元,假定不考慮其他因素,僅考慮增值稅,請做出納稅籌劃方案
26【單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%.本月銷售一批原材料,價稅合計為5650元,該批材料成本為4000元,已提存貨跌價準(zhǔn)備1000元。不考慮其他因素,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認的損益為()元。(2020年)A.2000B.2967C.1100D.196727【單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%.本月銷售一批材料,價款為5876元(含增值稅)。該批材料計劃成本為4200元,材料成本差異率為2%.不考慮其他因素,該企業(yè)銷售該批材料應(yīng)確認的損益為()元。(2020年)A.916B.1000C.1592D.167628【多選題】下列各項中,應(yīng)計入工業(yè)企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入的有()。(2014年)A.出售原材料取得的收入B.隨同商品出售且單獨計價的包裝物取得的收入C.股權(quán)投資取得的現(xiàn)金股利收入D.經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的租金收入
26【單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%.本月銷售一批原材料,價稅合計為5650元,該批材料成本為4000元,已提存貨跌價準(zhǔn)備1000元。不考慮其他因素,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認的損益為()元。(2020年)A.2000B.2967C.1100D.196727【單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%.本月銷售一批材料,價款為5876元(含增值稅)。該批材料計劃成本為4200元,材料成本差異率為2%.不考慮其他因素,該企業(yè)銷售該批材料應(yīng)確認的損益為()元。(2020年)A.916B.1000C.1592D.167628【多選題】下列各項中,應(yīng)計入工業(yè)企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入的有()。(2014年)A.出售原材料取得的收入B.隨同商品出售且單獨計價的包裝物取得的收入C.股權(quán)投資取得的現(xiàn)金股利收入D.經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的租金收入
某增值稅一般納稅人,2022年9月生產(chǎn)銷售A型空調(diào),出廠不含增值稅單價為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場銷售1000臺A型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時,采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺,收取含稅差價共226000元。 老師,請問一下第一問怎么算銷項稅
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費發(fā)票,含稅報價100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
我不會做
同學(xué),上面已經(jīng)給你做方案了呀