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某增值稅一般納稅人,2022年9月生產(chǎn)銷售A型空調(diào),出廠不含增值稅單價(jià)為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場銷售1000臺(tái)A型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí),采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái),收取含稅差價(jià)共226000元。 老師,請(qǐng)問一下第一問怎么算銷項(xiàng)稅

2022-11-04 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 15:22

你好,這里 的銷項(xiàng)稅額=1000*3000*(1—10%)*13%

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快賬用戶2611 追問 2022-11-04 15:24

那個(gè)以舊換新的那部分不用算銷項(xiàng)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:25

你好,需要計(jì)算以舊換新的那部分,包括了以舊換新的那部分的銷項(xiàng)是 銷項(xiàng)稅額=1000*3000*(1—10%)*13%%2B100*3000*13%

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快賬用戶2611 追問 2022-11-04 15:26

老師,那個(gè)含稅差價(jià)是不是不用管呀

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:27

你好,是的,不用管。 以舊換新方式下,按新的售價(jià)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。

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快賬用戶2611 追問 2022-11-04 15:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:29

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,這里 的銷項(xiàng)稅額=1000*3000*(1—10%)*13%
2022-11-04
您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022-10-09
甲公司當(dāng)月銷售W型空調(diào)增值稅銷項(xiàng)稅額=(3390-339)*100/1.13*13%=35100元
2020-11-24
計(jì)算A洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*3500*91%*13%=41405
2020-04-30
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-03-21
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